你好!是的,劳务,工程都需要
建筑劳务服务公司,在当月项目所在地预交了增值税、附加税、企业所得税,请问在下个月或者季度申报的时候是否还需要在公司注册地缴纳增值税、附加税、企业所得税?
老师好,一般计税的异地施工项目,是不是扣除分包款后在当地预交2%的增值税,谢谢,另外还需要提供分包商预交的税款表证明,总包扣税的依据吗,还是直接计算,就可以,谢谢。
老师,我还想问我们异地项目预交了增值税和附加税,我们每个月在网上还要申报税吗?? 比如预交啊2%增值税,附加税,那我是不是增值税本月需要交的就只有销项—进项—预交?附加税同等?
老师您好,请问跨区域工程项目,在项目所在地预缴税有:企业所得税,增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,印花,就这些吗?企业所得税是按千分之二预交,增值税按2%预交吗?印花税按什么比例预交?
老师,您好,请问我是建筑行业的存在外地预缴2%增值税,请问预缴时分录怎么写,还有我预缴的增值税是可以抵销项税用的,那这个预缴增值税和应交增值税之间是不是还有个分录要做呀,要不然就体现不出来我用预缴的增值税冲减应交增值税了,谢谢老师
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,我是昨天延续的问题,老师,是不是发票服务名称带有建筑或者劳务就必须要预交增值税及附加?谢谢
你好!是的,就是这样理解了
老师,我昨天查阅,有说只要是项目异地都要预交,比如做设计服务的也需要预交增值税及附加吗?谢谢
你好!设计服务不需要的了
老师,我们会计学堂有没有专门讲解项目异地预交增值税及附加课程,或者文件有没?想更多的去增长知识,谢谢老师。
你好!https://www.acc5.com/search.php?type=course%26word=%E5%B7%A5%E7%A8%8B 你可以看下这里的课程看有没有合适的
好的,谢谢老师,老师,建筑服务带有服务,项目在异地是要预交增值税及附加还是不用预交?
你好!增值税及附加,所得税都需要预交
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。