你好!这个一般做价外费用,跟之前的货物或者服务一起开
老师,请问学生家长能参加听网课吗?
我们收到客户的货款,但是是国外客户通过国内的公司转给我们的,这种怎么做账
老师,我冲红了去年开的一张发票,然后又重开一张,金额也一样,按小企业会计准则,不影响到去年的税了吧
老师好,小规模一个季度交增值税限额是多少?是30万还是45万?
几个个体的营业执照抬头下有一家查账,其他都变成查账征收,生产经营所得税也是查账征收了。申报的时候既要报增值税,人员工资跟生产经营所得税么?
老师好,本季度突然亏损了,还用计提所得税吗?老师之前都盈利,这个季度突然亏损了,收入没啥变化,这正常吗?
郭老师,之前计提了税金及附加,后面减半又退回来一半,怎么做账
资源税点提交的时候显示已重复提交,怎么弄,没找到已提交的痕迹
地区北京,员工去年4月入职,打算今年7月给他交公积金。那么缴费基数平均工资,看24.4-12月还是24.4-25.6还是,24.4-25.3网上搜的说什么都有
老师,您好,什么情况下会产生印花税
之前的货物就本金已开票了,那就是6000多就开服务性发票,但服务发票是6%,对方要求是13%,那是什么意思?
你好!开不了13%货物才能开13%
什么意思,开不了13%为何还要开13%?是6%吧
你好!我是说你们是6%,开不了13%。因为13%是针对货物的
那如果1、我们开了6000多的服务发票,我方要承担多小的什么费用。2、如果我方坚持不开票就收入这笔利息,对做账,税务等上有没风险?是必须要开票收才合理吗?
你好!这个就是开发票的所承担的税金。 税务上仍然是要视同销售缴税。你开不开都要缴税
就是开6000票,5660.38+339.62(6%税),我方要承担339.62?然后就算开不开都要纳6000的多小税?我方是一般纳税人。
你好!不是纳税6000多,而是339.62,不管你开不开都要交
我意思是不是说要交6000多的税,是说要交6000中多小点的税?然后开与不开对我们有什么分别?不开都当收入纳?
你好!开不开都要缴税。只是6000多的收入而已,并不是6000多的税
那如果我方不开票的话,入账合理吗,是入什么科目?如果开票了,又是入什么科目?
你好!你收到了钱,就应该要入账。不管开不开票,都是做收入
我意思是:各入什么科目?
你好!借银行存款等,贷主营业务收入/其他业务收入,应交税费
开不开票都是这样入吗?
你好,是的,都是这样子的。
早,老师,如果本金已全开票出去,对方要求开价外费用13%,是不是不能的,因为该开的数量已开完了?
你好!是的。这个是不能单独开了