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老师红字发票对方抵扣了,怎么开具数点发票,销售方要先红冲吗,给个流程

2024-08-28 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-28 13:35

功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。

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齐红老师 解答 2024-08-28 13:35

购买方开红字确认单发给销售方,销售方再开红字发票的。

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2024-08-28
你好 抵扣了需要给对方负数
2021-03-31
同学你好 负数发票是销售方开具
2020-10-10
你好,发票冲红后,需要把冲红的发票给对方邮寄过去。 采购方需要把红字信息表寄给销售方,之前的发票不需要寄回
2023-07-19
对方用的是哪一个系统?
2024-04-26
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