您好,这个的话,是需要开具外经证当地预交

请教:外地项目是否需要外管问题: 我是甲公司, 甲,公司所在地A,项目地B 乙,公司所在地C,项目地B 甲公司已给乙公司开具发票,税款已交到A地,未在B地办理外经证。 现在乙公司要我公司帮忙去项目地B地办理外经证预缴税款。 请问我公司未办外经证,未预缴税款,税款交到公司所在地了对不对?我公司还需要去项目地预缴税款吗?这个业务流程应该是什么顺序?谢谢老师
A公司注册的为河南, B公司注册地为陕西,工程施工地在安徽C,均为一般纳税人。A公司中标的项目,现转包给B公司,B公司在向A公司开票时需要预交税款,A公司向B公司开票时需要预交税款吗?需要预交多少,预交的税款在当时申报时能不能抵减税费
我们是建筑公司,接的异地项目,给开的跨区域涉税事项报告,我们又把工程分包出去了,对方要给我们开发票,需要开跨区域涉税事项报告吗?
A公司是总承包,B公司是劳务总包,是跨区域事项。B公司开了跨区域事项报告并预交了税款,C工资是从B公司接的项目,C需要开具外经证吗?需要在当地预交吗??
有个项目跨市了,不在我们公司经营地址,但是我们不是总包,我们的甲方和总包方签订的合同,现在我要给我们公司的甲方开具劳务发票,需要填跨区域涉税申报表吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那这个项目在当地的税款不是预交多了嘛。
那不影响,因为还要在注册所在地,多退少补的
是建筑劳务。简易计税的
简易计税也是需要所在地汇算的啊。。这个