你好!这个借应交税费-应交增值税-预交税金,贷银行存款

你好老师,我们公司是一般纳税人建筑企业,现在有个项目符合简易征收,如果我们没有分包,自己干,增值税是直接按简易税率全交还是可以抵扣进项税额交
你好,老师我们是建筑企业一般纳税人,我们符合简易征收开票,我们清包工1000万,分包300,万,我们按差额缴纳增值税分录是不是这么写 (1)公司收到结算款,全额开票 借:银行存款 1000 贷:工程结算 970.88 应交税费——简易计税(计提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包发票,差额抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 应交税费——简易计税(扣减) 8.74 贷:银行存款 300 (3)预缴税款时 借:应交税费——简易计税(预缴) 20.39(=29.13-8.74) 贷:银行存款 20.39
老师好,简易计税的建筑项目,收到劳务票并付了款,要怎么写分录? 不用管税额,直接:借:工程施工-劳务分包。贷:银行存款?这样吗?
老师,我们公司是建筑业,做异地工程的,22年开了一张票,是3个点,在当地预缴过税款,现在23年了,我想红冲发票重新开一下,这个有影响吗?需不需要预缴税款退回,还是直接冲了重新开就好了
老师 我们是砂石行业 有自己在建工程科目 有些没有取得进项发票 只有收据 我们一部分是简易征收 3个点 是不是没有票也可以 直接按3个点缴纳增值税就行
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗
我司是一般纳税人,2014年开给对方公司150万,2015年开给对方60万,对方却只付90多万过来,现在要终止合同,那开出的发票可以红冲吗?在今年红冲的话,那今年的收入就变成负数了?要怎么处理呢
民间非营利组织会计制度,财务报表中业务活动表,企业所得税费都含在其他费用中,没有单列,这样会影响企业所得税正确计算,财务报表与所得税申报表是否要剔出来,还是汇算清缴时把所得税费做纳税调增
老师:二手车市场开发票,公司再开发票税务系统数字重复了吧?
已经开票了哦,整个分录是怎么做的,是借:主营 贷:预交税金。等到申报的时候在做未交跟已交冲了吗
你好!借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-简易征收 然后你缴纳的时候借应交税费-应交增值税-简易征收,贷银行存款,就可以了
不用在录未交增值税了吗
你好!不需要了 简易征收不用
谢谢老师
你好!不用客气的了