他这个通讯费是企业固定话费的吗?
事情是这样子的,单位有个规范化培训项目,7月5日负责人从财务科借款58600元做账如下:借其他应收款个人 贷银行存款 7月28日,负责人拿来的原始凭证中有每一门的考务费的缴费标准的通知以及后面附的缴费者的名单,有一联行政事业单位开具给我单位的往来票据的收款凭证,有一联我单位出纳开具的还款凭据冲个人借款。此时下账借财政拨款规范化培训费用,贷其他应收款。这个时候账应该下错了吧?8月份又有新的通知说,7月份的交款者名单里有一人因个人原因没有参加考试,要求退费。出纳以现金的方式支付给当事人,应该怎么账务处理
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
某旅行社为增值税一般纳税人,应交增值税采用差额征税方式核算。2021年8月份,该旅行社为甲公司提供职工境内旅游服务,向甲公司收取含税价款318万元,其中增值税18万元,全部款项已收妥入账。旅行社以银行存款支付其他接团旅游企业的旅游费用和其他单位相关费用共计206万元,其中,因允许扣减销售额而减少的销项税额6万元。下列各项中,相关账务处理正确的有()。A确认旅游服务收入时:借:银行存款318贷:主营业务收入300应交税费——应交增值税(销项税额)18B支付旅游费用时:借:主营业务成本206贷:银行存款206C根据增值税扣税凭证抵减销项税额,并调整成本:借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)6贷:主营业务成本6D根据增值税扣税凭证抵减销项税额,并调整成本:借:应交税费——应交增值税(销项税额转出)6贷:主营业务成本6
请问之前已经预付了保险费,现在收到这张发票,请问预付和收到发票分别如何做会计分录
老师,您好,能否提供一下民非企业2024年度汇算清缴到公式的模版啊?5月份要申报汇算清缴,不会填报
小规模企业合伙人用分红买房,记账是不是 借:以前年度损益调整—未分配利润 30万 贷:银行存款
我和三个人合伙做生意,注册资金10万,我是法人,但是我们四方签了合作协议合同,我出资现金30万,丁方出资30现金,乙方以他的厂房做为入股条件,定价30万)没有过户房产,丙方以资源入股也按30万。我是法人的话,如果申请破产,只能按注册资金10万进行给我们现金赔偿,我其他20万现金就没有保障了,我要求厂房和资源出实物认缴,我作为法人,我有没有这个权益要求,还有我要求企业执照增资120万,我有没有这个权益要求
老师你好,咨询 收到自产农产品的免税发票 勾选抵扣进项 怎么入账处理?谢谢
老师好,租赁合同10年,年租金100万一年,付了50万,这个房租摊销应该怎么做 金额是多少
交易性金融资产包含的利息,分录怎么做
你好老师,麻烦问一下经营租赁个人所得税税率是多少?
如果想在第二季度申报生产经营所得税之前买房子是最晚什么时间过户到小规模企业
@宋生老师,刚给被审计单位沟通了,他说他们不管哪些,就是不管注会有没有经验,怎么才能扳回一局?
这个是哪个部门发生的?
是固定的门店(销售)的费用,所以由公司出钱,报销是员工垫付了
同事说小李应该出一份,借应付账款300,贷银行存款300,但是我觉得这样跟出纳重复了,就怪怪的
借营业费用,通讯费,贷其他应付款,个人 体现,个人垫付 然后你们再让个人写报销单报销给他。借其他应付款,个人贷,银行存款。
老师,你的说法就是我的做法,然后领导说不能再用你说的这个做法了,我就想不懂了
什么原因什么原理呀?
说如果负责审核报销的那个人出借营业费用,贷其他应付款,那就是重复了7月份的计提通讯费
我是真的不能理解,才特地跑来这里请教的
7月份计提,出计提凭证 8月份收到报销单,出报销凭证 8月份付款,出付款凭证 我不太明白领导的意思
260和300这两个是重复的吗?他两个金额也不一样,那你这个不对实际是多少?