同学,你好 没有用的

请问老师,商管公司经营房屋出租和转售水电费业务。当月费用一般是次月开票收款,那12月的费用发票跨年到明年1月开票收款。会计做账是否可以按发票把12月收入做到明年1月,和企业所得税一致。我看到学堂平台有这样的小知识点也这样说了,但这样会不会违背全责发生制原则,我理解的是12月先做未开票收入申报增值税,所得税也计提在当年。之前那样有无税务风险,麻烦老师了
老师好!我公司申请增量留抵退税有80万。税务局专管老师说存货期末金额180万,与留抵退税不匹配。要我写情况说明。很多发票前任会计未及时入账导至进项未认证。去年的发票到今年四月才入账抵扣。以前会计多缴增值税,现要写说明如何写?
老师,公司收到一张会议费的发票已经入账,但是现在税务局查到是对方公司虚开的,实际业务情况是给业务员的劳务佣金,发票是业务员自己去开的,税务局现在要我们公司写情况说明,我们公司应该怎样写这个情况说明呢,具体怎样写呢?
请问收到两张发票,税务局说稽查局已确定对方虚开。我们去年税务局已通知发票有风险,后面就没入账抵扣增值税。现在税务局又换了个部门通知让写情况说明和未抵扣证明。请问这种接收虚开发票有税务影响嘛?谢谢
请问老师,22年12月收到的发票,税务局通知说发票认定虚开。三张发票没有入账申报抵扣,但是业务是真实的。公司准备写入账申请说明,这样写可以嘛?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
前面税务局核实过,现在税务局是通知认定,打电话让提供情况说明,我能写入账申请说明嘛?内容写要求入账
同学,你好 提供情况说明,提供的是你们这项业务的发生情况,比如什么时候签订合同,什么时候付款等等 不是入账申请
前面已经写过,这次是要求说明未抵扣
同学,你好 那你按照要求写,具体写发票未抵扣
那这个说明怎么写好呢?是写收到发票一直未入账抵扣申报。还是?
同学,你好 就写收到发票一直未入账,也未抵扣
那税务局说为什么不入账抵扣呢?
同学,你好 你就说,业务人员没有及时递交发票
写申请抵扣不可以
同学,你好 不可以的