你好!这个你5月可以暂估成本
您好老师!我公司是小规模纳税人,今年6月份开了材料成本发票,但是6月没开销售发票,只是收了预收款,要到7月开销售发票,那6月份需要做收入吗,还是到7月份成本和收入一起做帐呢?
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
老师,当时5月份按开票原材料才9w,5月份结转成本9w,没有暂估成本,5月份收入25w,导致至今11月份本年累计利润总额很大了,怎么处理?
老师!公司是建材销售公司,小规模,5月份有收入,没有成本,6月份成本票来了,无收入,5月份应该如何结转成本
老师 8月份没有销售收入 只有生产成本 可以正常结转主营业务成本吗 小规模
员工7月18日入职试用期,30日内未其缴纳社保不违法,那就到8月16了,只缴纳8月的还是7月也需要缴纳的意思?
老师,老板购入22000的一部手机可以入公司账吗,要入固定资产吗,这个是可以抵税的吧
老师,就是股东先把钱借给公司5万,又给公司垫付买了2万元的商品,已开发票。我可以转款还给股东6万吗?然后备注写还股东借款4万,报销股东垫付款2万,这样可以吗?懂的老师告诉我,千万别给我错误答案
考注会一年备考几科合适?
老师你好,请问增值税加计底减在哪里提现?
老师,公司自然人股东可以把股权转给法人股东吗
老师,老板个人买的竞速自行车用公户打的款,请问计入什么科目?
老师,零售业门店该店有独立的营业执照。那店里拿了商品送礼,可以在该店开发票做销售收入,完后在该店出回费用吗?
老师想咨询下 我们2022年三季度开具一张负数的1%普通发票其余都是免税的 导致我们减免的税金是负数 如何做账
公司是教育服务,教师节给在职员工58元红包,怎么出账,怎么做账,公户转账还是现金。哪个不用交个税,
老师!请问这个暂估入库会计分录该如何做呢
你好!借主营业务成本-暂估,贷应付账款-暂估