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应交税费进项最后不抵扣,转出。是直接:借:应交税费-应交增值税进项税额转出 贷:应交税费应交增值税进项税额吗?

2024-08-30 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-30 09:44

你好,是什么原因导致的转出呢? 

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快账用户6397 追问 2024-08-30 09:45

说外贸企业,没有内销,收到的增值税专用发票房租的,不能做抵扣,所以转出?

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齐红老师 解答 2024-08-30 09:46

你好,那转出的分录是 借:管理费用等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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快账用户6397 追问 2024-08-30 09:47

管理费用下 需要分清是房租费吗 还有别的办公费下的

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齐红老师 解答 2024-08-30 09:47

你好,管理费用的明细就是房租

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快账用户6397 追问 2024-08-30 09:57

我刚看了一下,一共勾选了几张发票,一张是房租的,按照老师说的计入管理费用-房租 ,一张是 销售费用下的标贴,还有一张买了别的东西计入库存,最后做研发了,那是不是也对应计入销售费用下 还有研发支出 科目下?

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齐红老师 解答 2024-08-30 09:58

你好,房租和研发无关,不应当计入研发支出啊 

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快账用户6397 追问 2024-08-30 09:59

我想表达的不是这个意思,我是说我这里一共勾选了几张专票,一个是房租的,按照老师说的计入管理费用下,还有几张是别的,是不是也对应计入销售费用跟研发支出科目下?

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齐红老师 解答 2024-08-30 10:01

你好,还有几张是别的,根据之前入账的科目,把进项税额转出计入对应科目就是了 

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快账用户6397 追问 2024-08-30 10:16

就是不用 将进项税额 科目 直接转到 进项转出科目 一笔分录是么?

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齐红老师 解答 2024-08-30 10:17

你好,是的,不需要这样转的 

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你好,是什么原因导致的转出呢? 
2024-08-30
上述说法是正确的,全部分录已经审阅
2022-02-16
这两种方法都可以的,第一种这个结转了肖像和进项之后,你的增值税进项销项没有余额, 第二种,你的销项和进项一直都会有余 而且会越来越多。
2023-11-12
你好,不是这么做的,你可以参考这个。 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-03-16
你好  同学  借:应交税费-应交增值税 贷:其他收益-减免税款
2021-02-23
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