是的,一起计入差旅费就行
老师,1,销售服装的商铺,做屋顶防水,花费12000,租的房,怎么写分录? 2 ,销售服装的门店,国庆节搞活动,买一些气球丝带地毯装饰店铺,费用计入哪个二级科目? 3,员工去学习培训产生的交通费餐费住宿费是职工教育经费还是差旅费? 4,员工去开订货会的住宿费餐费路费是差旅费吗? 5,公司跟银行贷款,做房屋抵押的评估费,审计费计入哪个二级科目 6,老师,购买拖布,杀虫剂,清新剂,垃圾袋,抹布这些清洁用品怎么写分录
老师,我们公司很多员工支出的明细都没有发票,所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替,那这种发票长时间累计的金额也大,入账的时候直接入餐费和交通费可以吗?还是入什么差旅费业务招待费好呢,基本每个月都有小几万,金额挺大的,不知道怎么入账好
16:14问答详情23:59:08后或5次对话后问题结束16:12问答详情23:58:13后或5次对话后问题结束你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票,没有住宿费和交通费等,怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票借:管理费用,贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,二级科目差旅费。2023-,你好,只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?
16:16<问答详情话后问题结束你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票,没有住宿费和交通费等,怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票借:管理费用,贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,二级科目差旅费。2023-,你好,只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话,就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的,你自己确定好了,如果没有其他的发票,你有其他出差的证明吗?共2条回复没有其他的证明,?
16:16<问答详情话后问题结束你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票,没有住宿费和交通费等,怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票借:管理费用,贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,二级科目差旅费。2023-,你好,只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话,就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的,你自己确定好了,如果没有其他的发票,你有其他出差的证明吗?共2条回复问追问你好,我没有其他的出差证明,那应该计入什么费用?
老师,你好。我公司是家有限合伙企业。对外投资了B公司。分录做的是长期股权投资-100万元。现在卖给C(自然人)200万元。分录应该:借:银行存款200万元 贷:长期股权投资100万元 投资收益100万元,对吗?
职工福利,主要是员工餐费,团建费用,不能分摊到个人身上,那么这部分福利费用也要申报个税吗?
老师,请问我们公司是适用小微企业六税两费减免政策,但起止时间怎么填?这上面写了个2025.9.1-2025.9.30,我需要改动吗?
老师请问下, 现在利润有点高,想控制下, 可以做预提费用吗?什么情况下可以做预提费用呢?
老师,7月发的降温费我忘记合并工资里申报个税了,现在怎么办
老师,小微企业六税两费政策,教育费附加和地方教育费附加免了,城建税减半征收,这个做账的时候是不是只计提城建税就可以了
老师,税务局没有核定买卖合同印花税,那我用不用缴纳?
老师:请问个人摊位摆摊一部分是单位补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
高铁发票怎么计算进项 我手中有张高铁票 1236元 怎么计算
挂材料商贸公司,开票,交多少个税给别人合适
老师,现在有个情况是我们今天交的参会费,但是会议是在11月份举行。那我今天交的参会费是直接计入差旅费,还是先计入预付账款。等出差去参加会议后,把出差的相关费用和这笔参会费一起计入差旅费?
先计入其他应收款,以后凭发票报销
老师发票今天就能开进来。而且参会费是公司直接支付的,没有用员工代垫。
那么支付款就计入差旅费
老师那今天只凭一张发票就直接进入差旅费里好,还是等去了之后在计入差旅费里这样比较好?
那么先做其他应收款,以后回来再转差旅费