您好 请问是报价的时候没有报包括附加税的吗

我是小规模企业我知道是增值税跟附加税是销售方交,我想开专票给客户,我要跟客户收回来那些我原来需要交税的钱,所以我要给对方怎么开,客户把税点的钱我也一起开发票上,然后有我这边扣款去交,就相当我给他开票我不交税,税点的钱都是客户自己出,我这边只负责开发票给他这样
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
老师,请问一下公司将产品销售给客户,现在产品坏了客户寄回给我们公司,我们找厂家去修理,这样的情况我们公司开票给客户应该怎么开呢?
老师,我销售产品给客户,我开票的时候只跟客户收取增值税,忘记算了附加税。现在我该怎么办?
老师,我现在跟客户"补收销售商品的附加税费",同时补开发票给客户,发票里的“商品名称”怎么写?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
报价的时候忘记包括附加税了,还有开票的时候也忘记开附加税在发票里面了
那可以把发票收回重开吗 不能的话 那就没办法了 只能自己单位承担了
收回不了了
那就只能自己单位承担这些了
在客户同意的情况下,那我现在还可以跟客户收取附加税吗?
那当然可以的了 就是要补开发票给对方
老师,我补开票的话该怎么开票呢?
还是跟前面的发票一样开具就好了 您前面是开的商品吗 这个客户后期还会再次购买吗
一直都会购买的
前面开的是商品,但是现在是要跟客户补收附加税
那您在下次对方购买的时候 一起开给对方就好了 把补的金额
开发票的时候要不要备注一下补收附加税金额呢?
不要哈 跟对方沟通好就可以了 不要备注
老师,在补开附加税部分发票的时候,发票里的商品或服务描述怎么写?
下次开具发票的时候把这次补的附加税 添加到发票金额里面 就不需要单独的描述了啊
直接把没有跟他们收取的附加税一起放到需要开票的发票里面,是吗?
这样会不会是显示我们的营收多了呢?
那做账的会计分录是怎么写呢?
直接把没有跟他们收取的附加税一起放到需要开票的发票里面 是的
但是现在说的是税费而不是销售商品的收入啊
但是现在收的是税费而不是销售商品的收入啊,老师
我知道啊 您收取的税费也要包含在发票里面开具发票给对方啊 难道您只收税费不开票 往来怎么平?