您好 请问是报价的时候没有报包括附加税的吗

我是小规模企业我知道是增值税跟附加税是销售方交,我想开专票给客户,我要跟客户收回来那些我原来需要交税的钱,所以我要给对方怎么开,客户把税点的钱我也一起开发票上,然后有我这边扣款去交,就相当我给他开票我不交税,税点的钱都是客户自己出,我这边只负责开发票给他这样
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
老师,请问一下公司将产品销售给客户,现在产品坏了客户寄回给我们公司,我们找厂家去修理,这样的情况我们公司开票给客户应该怎么开呢?
老师,我销售产品给客户,我开票的时候只跟客户收取增值税,忘记算了附加税。现在我该怎么办?
老师,我现在跟客户"补收销售商品的附加税费",同时补开发票给客户,发票里的“商品名称”怎么写?
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
报价的时候忘记包括附加税了,还有开票的时候也忘记开附加税在发票里面了
那可以把发票收回重开吗 不能的话 那就没办法了 只能自己单位承担了
收回不了了
那就只能自己单位承担这些了
在客户同意的情况下,那我现在还可以跟客户收取附加税吗?
那当然可以的了 就是要补开发票给对方
老师,我补开票的话该怎么开票呢?
还是跟前面的发票一样开具就好了 您前面是开的商品吗 这个客户后期还会再次购买吗
一直都会购买的
前面开的是商品,但是现在是要跟客户补收附加税
那您在下次对方购买的时候 一起开给对方就好了 把补的金额
开发票的时候要不要备注一下补收附加税金额呢?
不要哈 跟对方沟通好就可以了 不要备注
老师,在补开附加税部分发票的时候,发票里的商品或服务描述怎么写?
下次开具发票的时候把这次补的附加税 添加到发票金额里面 就不需要单独的描述了啊
直接把没有跟他们收取的附加税一起放到需要开票的发票里面,是吗?
这样会不会是显示我们的营收多了呢?
那做账的会计分录是怎么写呢?
直接把没有跟他们收取的附加税一起放到需要开票的发票里面 是的
但是现在说的是税费而不是销售商品的收入啊
但是现在收的是税费而不是销售商品的收入啊,老师
我知道啊 您收取的税费也要包含在发票里面开具发票给对方啊 难道您只收税费不开票 往来怎么平?