清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 已经抵扣进项按13%。 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
一般纳税人销售使用过的汽车(固定资产),该汽车购进时已经抵扣进项税,那么销售时可以开专票吗?应该开几个点?
老师您好,我想问一下,就是公司是一般纳税人,购买了一辆汽车,然后交了购置税牌照费,购置税能抵扣进项,是不是入固定资产成本的时候不应该把购置税加进去呢
老师,公司处置固定资产货车,汽车各一辆,通过二手车交易市场假如那个20万,我按哪个税率计提销项税?我们是一般纳税人,16年以后购买的车辆,之前进项税已经抵扣了
老师,我公司是一般纳税人企业,销售自己使用过的固定资产(该固定资产抵过进项税),该固定资产购入时进项税是17%,现在我按17%还是13%计算销项税呢?
是不是一般纳税人购买固定资产抵扣过进项税的,在出售时,按13%交增值税?
老师您好,麻烦问一下,个人可以在个税APP上给公司开具发票吗,您有具体的开具流程吗,谢谢
老师,物流公司,购买的液化天然气,计入哪里,怎么入账
老师,我想问一下,第一次报企业所得税,那个制度那可以填忽略吗,因为有2个选项,如果选择忽略,对以后有什么影响吗
小规模公司向另一家股权公司转账投资款会计分录
贷款公司放款转入虚拟平台,如何做账呢?最后收款是从客户账户直接转进来,我们应该如何做账,因为借款人和最后还款人有可能不是一个
电商收入预估按毛利率结转成本,还是按实发数×进货价结转成本呢?
老师,公司给员工交社保,因为没办理好,导致只缴纳了养老三险,医疗两险都没交上,两个月了,到现在还没去重新办理,那这种情况计提工资时社保部分是只按养老部分计提,还是五险都计提?
报销费用的人,不是我们公司的,但是费用是我们公司产生的,可以用我们公户付款给他吗
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
变卖开票这步:应交税费-增值税-销项 已经抵 这个销项税额是按二手车销售市场开票收入13%算出来的吗
那个是需要按开票金额/1.13*0.13
比如二手车交易市场开票金额14万,变卖开票的增值税销项税额是140000/1.13*0.13吗
是的,就是那样计算的