您好: 借:费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 月末在做增值税结转即可

两个公司发工资,不累计的话那不是有个公司会交很高的个税?汇算清缴的时候会不会有问题
中途接手做一家公司的帐,期初税2万未交,请问录入期初,应交税费贷方,本年利润录入借方对吗?
请问,劳务派遣收入,差额征税,2026年1月开发票金额100万元(不含税),100万元是2025年12月派遣员工的工资,福利费,管理费合计。2026年1月实际发生的工资,福利费,管理费合计是120万元(不含税)。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时,主表第5行,按简易办法计税销售额,本月数是填100万元?还是填120万元?谢谢
4s店的懂车帝费用本来是今年1月份就开始了,但是销售在2月份才给的出款单,导致1月份没有摊销,怎么处理
老师您好,请问用友T6现金流量2026年1月份本月数正确,本年数应该与1月份一致的,不一致是什么原因呢?好奇怪
资产负债表左边其他应付款增加了3000块钱,那右边增加到哪个科目
本单位给员工2026年1月涨工资,1月社保缴纳基数可以一起调整吗?社保缴纳基数可以随时调整吗?有时间限制吗
老师这家单位我搜了一下主要是销售器材的,和业务核实说的是主要是干活,这个是之前签订的合同,25年开的发票9个点,26年开票是不是得13%开票,但是再三核实了说的是这家单位注册的时候是销售器材,但实际是承包干活的,那26年还能开9吗
老师,给员工的辞退福利,转账时如何备注
老师,一个职工从1月26号干到2月2号,发了600块钱,我给报个税吗?分2个月报还是一个月报?
那贷:应交税费-应交增值 税(进项税额转出)我想平掉这个科目,怎么转?
您好,标准的做法是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 最后应交税费-应交增值税-进项税额转出、应交税费-应交增值税-进项税额等这几个3级科目都是有余额,但是应交税费-应交增值税这个2级科目无余额
不想要应交税费-应交增值税(进项税额转出)有余额怎么办
您好,如果月末应交税费-应交增值税(进项税额转出)余额2,应交税费-应交增值税(进项税额)余额3,应交税费-应交增值税(销项税额)余额10 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2 应交税费-应交增值税(销项税额) 10 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)3 应交税费-未交增值税 9 有企业是这么处理的
这样子可以吗?
您好,这样是可以的