以下是相关业务的会计分录示例: 1. 收到不同公司订金时: - 借:银行存款 - 贷:预收账款——XX 公司 2. 拿着订金去购买货物: - (1)购买货物时: - 借:库存商品 - 应交税费——应交增值税(进项税额) - 贷:银行存款等 3. 将货物卖给这些公司: - (1)确认收入时: - 借:应收账款——XX 公司(应收的货款总额) - 预收账款——XX 公司(冲减之前收到的订金) - 贷:主营业务收入 - 应交税费——应交增值税(销项税额) - (2)结转成本时: - 借:主营业务成本 - 贷:库存商品 如果某个公司打进来的订金和要支付的钱不一样,通过“应收账款”科目可以体现出该公司还欠的钱。例如,A 公司订金打了 10 万元,货物售价为 15 万元,此时应收账款——A 公司余额为 5 万元,表明 A 公司还欠 5 万元货款。 如果存在还有应付的货未交付的情况,可以在备查账簿中进行登记,或者在财务报表附注中进行说明,会计分录上暂无法直接体现还有应付的货这一情况,只有在实际交付货物并确认收入时进行相应的会计处理。
老师你好,我们单位一笔贷款的,金额有点大,一批下来就转给装修公司了,他也没有发票来,挂着帐,我们单位现在要还本金了,我现在能不能让那个单位钱打过来,我们还贷款
我们公司是小规模商贸公司,做奶粉批发,下游都是各个孕婴门店,上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台,门店要货得把钱付给我们公司,我们再转给成都中亿帮他们订,货是发给他们的,不经过我们仓库,(除了我们商贸自己订的货) 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户,我们打过去的钱都在上面有显示,那些钱叫做上账,下游门店通过我们向成都中亿订的货,但是个别的东西没货,他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了(也就是我们在他们公司的电子账户),我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上,可以抵后面拿货的应收款,请问一下,这个上账费在T3上该怎么做分录?
老师好,请问一下,我们国外有个客户给我们寄一批物料到我们公司,这批货物属于客供料,那货物进来我们是不是需要报关进口啊?如果报关进口那增值税跟关税那些是我们出还是对方付啊?另外这批客供料到我们公司我们之间没有采购订单跟合同那些,这样是不是需要补资料啊?麻烦老师指点,谢谢!
老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?
老师我们公司购买其他公司的货物,支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利,是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额,他们开红字进项给我们一样的金额,但是这个钱不流转,他们不退我们钱,后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师,这两次开票要怎么入账
我做1月的实操课里的结转损益,上图右边付了张你们教学用的费用明细。那我在实际工作用,没有这个费用发生额在哪里找呢?
老师好,我单位是生产白酒的企业,包装材料成本占总成本的比例为多少合适?人工成本占总成本的比例多少合适?酒水占总成本的比例多少适合?这个有行业平均值吗?
老师,流动比率,就不用×100%
你好 老师 分公司换法人和正常公司一样吗?
老师请问注会有估分直播吗,什么时候有呢
公司说21号给我交了社保,但是要5个工作日后到账,那我应该怎么查?到底是交了还是没交?
发行权益性证券都是什么
债务重组下,库存商品抵债的不确认收入吗?
老师内账里面社保交了5000怎么做账
开通条形码资质费用应该算进哪个科目?
老师如果收到A公司10元预售款 第一批货物价格是5万 是不是只要冲掉预收账款就可以了呢 第二批货物8万元的话再用应收账款记3万元这样对吗
是的,你说的正确的
好的 谢谢老师
不客气祝你工作顺利