你好!返还给谁了呢
老师,您好!我们是合伙企业,月初收到一笔被投资企业的分红,入了投资收益科目。月中要给合伙人分下去,要如何做分录?代扣代缴个税的那部分金额又如何做分录?
老师,你好,我们是一家房屋租赁企业。有一家公司跟我们签合同,然后没有到期,他就退场了。然后有几万块钱的违约金。我们开出的是租金的发票。这个我应该怎么做账,计入哪个科目。是计入主营业务收入还是营业外收入。谢谢老师。
#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
老师,您好,我想问下,我们企业收到的专项资金入的是基本户,补贴局要求我们分自有资金和专项资金,那是从基本户下在设立二级明细科目吗? 基本户-自有资金 基本户-专项资金,如果这样操作就很麻烦,一个账户分两部份,还有其它更合适的方法吗?
老师,请教一下,我们是外贸企业,收到商务局的企业扶持奖励入那个会计科目哇,收到奖励又二次分配给别人了,又怎么做账务处理呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
就是当地的发改局部门,应该是作为费用返的
你好!这样的话,建议你借银行存款,贷营业外收入 然后返还做相反的分录
返回时没有任何凭据,是做相反分录合适呢还是做营业外支出等费用科目合适呢
你好!是怎么返回的?给现金还是什么