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老师,请教下你,我们公司要付A公司300元,但是这款由我们客户直接打给A公司,且打了1000元给A公司,现在A公司还代我们收了700元,那我们公司应该怎么做分录啊?

2024-09-02 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-02 14:48

你好!这个你们借预付账款 700,应付账款300,其他应付款XX客户

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你好!这个你们借预付账款 700,应付账款300,其他应付款XX客户
2024-09-02
是的,就是那样操作的
2023-11-21
给货 借应收账款 贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额 借应付账款贷应收账款
2023-09-15
1.当您从A公司采购货物时: 借:库存商品 - 500吨货物 借:应交税费 - 增值税 - 进项税额 65万元 贷:银行存款 - 565万元 1.当您发现货物损坏并要求A公司赔偿时: 借:待处理财产损益 - 待处理流动资产损益 1万元 贷:库存商品 - 500吨货物 1.A公司同意赔偿并支付您10500元时: 借:银行存款 10500元 贷:待处理财产损益 - 待处理流动资产损益 1万元 贷:营业外收入 - 其他收入 500元
2023-12-20
你好,你好,应该对A客户开票,A给B开票,各结算各的,不能中间差额,这样是不符合你的实际业务的。
2022-04-27
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