填写申报表时,跨境免税服务开具的形式发票应填在“开具其他发票”栏。这样比较准确反映交易情况。

老师,出口货物开的形式发票,未开其他发票,我在申报增值税时我填在免抵退税栏,是开具其他发票列还是未开具发票列
请教老师,现在小规模纳税人开具免税增值税发票,填在纳税申报表的第10栏还是12栏?未开票收入填在哪一栏?
出口技术服务,在国税局----出口退税管理-----免抵退税申报---跨境应税行为免抵退税申报明细表采集,出口发票开具日期和出口发票号码应该填写普票的还是形式发票的?
商贸公司出口退税 未开具销售发票(用的形式发票)填报增值税申报表时这笔收入填免税未开具发票还是免抵退未开具发票 一行?
增值税纳税申报表附表一中开具其他发票和未开具发栏销项应纳税额要填写吗?填了也是不能抵扣的吧?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到