你有发生就填写,没有发生的不要管了,如果是一般计税的,可以用进项专票来抵扣

请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
请问老师,小规模纳税人申报增值税的时候,季度有开具了免税普票,在增值税申报表上的第10栏填写了免税销售额,那附表一的扣除项目需要填写吗
老师,我们是小规模纳税人,一个季度开的增值税专用发票3%,开了16万专票,我填写增值税纳税申报表的时候,填写增值税专用发票第二栏3%那一栏吧,也不能减免吧?
小规模纳税人填报增值税,未达起征点且开具增值税专用发票,填写附列填的是利润表营业累计收入金额吗?填在附列那一栏啊
增值税纳税申报表附表一中开具其他发票和未开具发栏销项应纳税额要填写吗?填了也是不能抵扣的吧?
嗯,你好,老师,我想问一下,就是去年的12月份的时候只计提了工资没有发放,然后的话个税的话也申报了,这会会算清缴的话,我这边是要嗯就是说是按照个税申报的工资来来做,是吧?
我现在智能配单完成后到填写明细表,这里是要点击 生成出口明细表和进货明细表吗?然后在提交申报表,数据自检?自检如果没有问题是现在直接申报还是需要等到下个月纳税期15号之前在正式申报
老师,银行利息收入,汇算清缴填那个位置呢
水费属于简易计征吗 还是6%
你好!老师,我想咨询下汇算清缴招待费是按熟低原则来调整
老师,公司2023年挂了一笔维也纳酒店定金。刚确认已经用掉了。但是没有发票,那我用什么作为入账原始凭证
发票已抵扣,开票方发现有问题,申请红字票,需要怎样操作?
请教个问题,伊朗和美国战争期间国外客户的货物退回后又二次发货的,发生海运费怎么处理
老师,结转年度利润怎么计算?
老师,二四年开了一家个体户,经营早餐店的,然后二六年这不想注销呢,但是他有一年年检没有年检营业执照,被列入异常了,去解除异常的时候说让提供税务证明,但是没做税务登记,怎么提供税务证明呢?