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老师每个月可以根据收到的进项发票结转成本吗?

2024-09-02 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-02 17:23

不可以的,只能根据销售的出库结转成本

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快账用户6501 追问 2024-09-02 21:43

那销售了 没有开发票怎么做

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齐红老师 解答 2024-09-02 22:01

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票

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不可以的,只能根据销售的出库结转成本
2024-09-02
你好不合理 如果你是用B产品的来抵扣增值税,但是你销售出去的是a,你应该结转购买的a产品的这个成本价格来做成本。
2021-10-18
您好, 是的,可以这样理解的
2023-12-01
你好 借主营业务成本贷库存商品 。到时按你暂估入库的库存商品成本价*销售数量来计算的
2021-01-19
根据主营业务收入每一笔都做的
2023-07-31
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