这个产品是半成品吗?

6.某制造企业生产甲产品,原材料在生产开始时一次投入,在产品按所耗原材料费用计价。本月月初在产品为600件,月初在产品成本为24000元;本月投产甲产品6000件。产品成本项目包括直接材料、燃料与动力、直接人工和制造费用。本月有关资料如下: 以银行存款支付生产车间办公用品费用12000元; 以银行存款支付本月水电费28800元,其中直接用于产品生产27000元,生产车间一般耗用1800元; 摊销年初时一次性支付的一年财产保险费360000元,支付时已作为待摊费用入账;本月应付职工薪酬68400元,其中生产工人54 720元,车间管理人员13 680元;本月生产车间应计提折旧费60000元; 本月生产产品用原材料240 000元,车间一般耗用12000元。 结转本月甲产品完工入库5400件,在产品产量为1200件,结转完工产品成本。要求:(1)编制上述业务的会计分录。 (2)制造完工产品成本和月末在产品成本
1、某企业的基本生产车间2016年3月份生产的乙产品完工100件,月术在产品20件,完工程度为50%。原材料在生产开始时一次投入。月初在产品成本和本月生产费用合计数为:直接材料36000元、直接人工21000元、制造费用15000元。单位在产品定额成本为:直接材料40元/件,直接人工3元/小时,制造费用2元/小时,单位产成品工时定额为50小时/件。要求: (1)采用定额成本法计算月末在产品成本与完工产品成本,作结转完工产品成本的会计分录: (2)采用定额比例法(定额费用比例)计算分配完工产品成本与月末在产品成本,并作结转完工产品成本的会计处理。
老师,生产成本是负数这个怎么处理,原因可能是我产品成本分配之后系统自动生成凭证,借库存商品,贷生产成本-材料费,这样人工和制造费就没有摊进去,我这个怎么处理呢
2019年5月,甲公司某生产车间生产完成A产品200件和B产品300件,月末A产品完工全部入库,B产品未完工。有关生产资料如下。(1)车间领用原材料6005吨,其中A产品耗用4000吨,B产品耗用2000吨,车间一般性消耗材料5吨,该原材料单价为每吨150元。(2)生产A产品的生产人员工时为5000小时,B产品为3000小时,车间管理者工时100小时,每工时的标准工资为20元。(3)生产车间发生折旧费、水电费等97250元,该车间本月仅生产了A、B两种产品,甲公司采用生产工人工时比例法对制造费用进行分配。假定两种产品月初均不存在任何在产品。(4)结转已销售产品成本10000元。(5)将上述所涉及的损益类账户金额转至本年利润。要求:(1)计算制造费用分配率。(2)计算A、B产品应分配的制造费用。(3)计算A、B产品当月生产成本。(4)计提应付职工薪酬的账务处理。(5)结转制造费用、结转完工产品成本的账务处理。(6)结转已销售产品成本、结转损益的账务处理。
2019年5月,甲公司某生产车间生产完成A产品200件和B产品300件,月末A产品完工全部入库,B产品未完工。有关生产资料如下。(1)车间领用原材料6005吨,其中A产品耗用4000吨,B产品耗用2000吨,车间一般性消耗材料5吨,该原材料单价为每吨150元。(2)生产A产品的生产人员工时为5000小时,B产品为3000小时,车间管理者工时100小时,每工时的标准工资为20元。(3)生产车间发生折旧费、水电费等97250元,该车间本月仅生产了A、B两种产品,甲公司采用生产工人工时比例法对制造费用进行分配。假定两种产品月初均不存在任何在产品。(4)结转已销售产品成本10000元。(5)将上述所涉及的损益类账户金额转至本年利润。要求:(1)计算制造费用分配率。(2)计算A、B产品应分配的制造费用。(3)计算A、B产品当月生产成本。(4)计提应付职工薪酬的账务处理。(5)结转制造费用、结转完工产品成本的账务处理。(6)结转已销售产品成本、结转损益的账务处理。
请问老师,逃税罪中呢双10是一次的行为产生的数还是多次的累计?
国内代理服务运输费和港杂费可以按照总运费的比例划分去开发票吗,比如总运费是100,按40%开国内运输费发票,10%开港杂费发票,50%开国际运费发票
老师,跨境电商一般是怎样保证报关的商品,名称,数量,金额这些与采购发票还有平台订单保持一致的?
老师,税局让我们公交房产税,房产证还没办呢,还要给别的公司开开房屋租赁发票,请问我应该先干嘛?
办理了抵押登记,为什么不能对抗丙?
企业中产生的装卸费是否应纳入企业中为国家缴纳税费吗?
老师,现在都是电子发票了,我们收到电子发票,需要按照发票号码登记电子台账吗?因为电子发票不是容易重复报销么?
办理了抵押登记,为什么不能对抗丙呢?
老师说电商的账务都是怎么处理的,什么时候确认收入,还有平台佣金等等,都怎么处理
抖音来客当月确认费用和收入,下月来发票,是不是来发票直接把发票放已经做账的后面,9月做账,10月来费用发票,这种情况怎么处理
产成品,在做为半成品领用生产
那不对,你出现了盘亏是帐上生产成本借方有余额,实际这个已经没有了这是盘亏呀 贷方余额就不行
啊,我明白了,老师,订单工序,成本还原,是每道工序都还原吗?
是的 需要 但是你这个就不能盘亏了吧
是的,我才能明白
不用客气,工作愉快