借:库存商品 贷:生产成本
受托加工的商品月末还有部分未完工,将人工和电费在已完工和未完工的商品进行分摊,将已完工分摊的生产成本结转主营成本,导致期末生产成本-人工明细科目有余额,但是我们单位要求不能有余额,这部分未完工分摊的部分应该怎么做账
老师 我是这样理解的 月末收入和成本不结转 系统自动生成期末结转分录 提供服务收入余额在 借方或在贷方 最后在结转成非限定资产
月末没有加工完成的在产品,是不是都反应在生产成本里面了?这个月归集的制造费用是不是都要月底转入生产成本,制造费用月末没有余额对么
已知该企业月初在产品成本为70000元,其中A产品为46000元,B产品为24000元,本月共发生A产品生产成本100000元、B产品90000元。月末A产品全部验收人库,没有在产品,B产品期末在产品14000元。计算并结转本月完工人库A.B产品的实际生产成本。做会计分录把金额写出来
老师,我想问下,生产成本科结转完工产品入库成本后期末余额,和手工做的明细表在产品的金额对不上怎么调整,上期期末也对不上
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
可以直接贷生产成本,下面可以不设置二级科目吗?如果设置二级科目,这里应该设置在产品还是产成品?
生产成本对应的明细科目余额结转平
我没有设置在产品科目,但是我查看资产负债表中存货下面的在产品期末余额有金额,所以我现在想把这个在产品期末余额结转完做这笔分录就可以平了,麻烦您帮我分析一下我这种情况,是贷生产成本—在产品,还是贷生产成本—XX产品?
你得看是采集的哪些科目余额形成的在产品?
是生产成本下面的直接材料,直接人工,制造费用形成的在产品余额,但是每月的直接材料,直接人工应该是都结转完了,好像有两个月的制造费用没有结转完,这样导致形成了在产品余额,这两个月资产负债表上在产品期末余额都是同一个金额,我想着长期这样挂着同一个金额有点不合适,所以想怎么把在产品转入库存商品,您看我这种情况借库存商品—XX产品,贷生产成本—(这里的二级科目应该怎么设置?)
你以前是怎么结转到完工产品的,现在按以前的思路结转就行。以前结转成本有计算表和科目的
您的意思是对应科目再结转一次成本是吗?每月的完工产品都是根据直接材料,直接人工,制造费用三块计算的成本结转的,每月的直接材料,直接人工都结转完了,我分析形成的在产品余额就是之前没有结转完的制造费用,我一会再查一下科目余额表再看看,如果是这样的,那我要做的这笔分录是不是这样的:借库存商品贷生产成本—制造费用,分录是这样写吗?
是的,结转制造到完工产品就行
结转的生产成本是完工产成品,没有结转完的生产成本余额是在产品,是这样理解生产成本吗?
是的,就是那样子的