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老师你好,我们是小规模纳税人旅游公司,现在我们开具发票额447094.06元,税额4470.94。去的发票金额627717.26,税额是23902.74,请问我们需要缴税吗,这个分录怎么做

2024-09-03 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-03 15:45

你好,请描述627717.26是什么金额

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快账用户6447 追问 2024-09-03 15:45

取得发票

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齐红老师 解答 2024-09-03 15:54

1. 取得旅游服务收入时的会计处理 : 借 :银行存款                      贷 :主营业务收入          应交税费——应交增值税       2. 支付 公司旅游服务分包款时的会计处理 : 借 :主营业务成本            应交税费——应交增值税            贷 :银行存款                    

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快账用户6447 追问 2024-09-03 16:04

那这样的话是不是不需要缴税呢,我们亏的

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快账用户6447 追问 2024-09-03 16:04

我们是地接社

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快账用户6447 追问 2024-09-03 16:05

取得的发票是我们的成本啊,

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齐红老师 解答 2024-09-03 16:33

成本大于收入不需要缴税

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相关问题讨论
你好,请描述627717.26是什么金额
2024-09-03
你好 没有区别啊 具体账务处理如下: 借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 二、业务需结转成本的,分录如下: 借:主营业务成本 贷:库存商等
2023-07-20
你好,你如果确认不了成本金额是开不了差额的。 只能全额开。 或者你先全额开,等以后确认金额后,再红字冲减,重新再开。
2025-07-30
小规模旅**业选择差额征税,收到的差额成本发票,在开具发票出去时,是按照扣除这张成本发票金额后的差额部分计算纳税。
2024-08-06
您好,增值主表10行填60972/1.03,表20行填60972/1.03*3%
2023-10-15
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