你好,你看下他已经报废了,不能使用吗?如果是的话,可以的,需要有报废的证明。 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产。如果没有报废的收入,借营业外支出贷固定资产清理。
老师,固定资产原值已经折旧完毕,设备已经报废,原值一直挂账上,有必要把报废的原值一直挂账上吗,折旧完毕的固定资产还可以用固定资产清理科目吗,具体怎么分录
请问老师,固定资产已经折旧完,也不再使用了,帐务怎么处理?不处理的话,原值还一直在固定资产哪,但实际固定次产已经没有这么多了。
老师好,固定资产折旧已折完,申请报废了,也没有产生费用和损益,账务分录怎么处理
老师好,请问一下,小规模纳税人购买的固定资产已经折旧完,没有净残值,现在空调已经坏了无法使用,如何处理可以报废吗?或者给卖废品,如何报废或者卖废品的话如何做账务处理,
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
没有证明,可以单位自己出证明吗,这个清理还需要申报税局吗?我们报废是没有收入的,卖不出钱,怎么办?另外营业外支出汇算清缴是否需要调整?谢谢!
你好,可以的,就是自己出 图片自己写一个说明老板签字,当时购入的时候有发票,营业外支出不需要调增。
固定资产清理在税务表哪里申报,我记得好像需要报一下。12年购进设备,现在发票找不出来了,必须得要发票附在证明后面吗
你好,汇算清缴的数105090在这里面填写。
有发票就可以的,不需要把发票找出来。
好。另外我们新买的设备,计提折旧,我想把残值改0,没有残值,可以吗,因为报废时候确实卖不出钱
可以的,可以这么做的。
老师,一张发票上面,设备10万,设备相关的材料4.5千,我可以10万进固定资产,4.5千材料直接进成本吗?
你好,不可以 都做固定资产,他两个一块组成了这个固定资产不是吗
对,好的谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,如果固定资产发票只开设备,辅助设备的相关材料费开到另一张发票是不是就可以,固定资产3年折旧,辅助材料直接走成本呢?
分开2张发票,或者3张发票的,他都是用在这个固定资产的。都是做在建工程完工之后转固定资产。
和发票张数没有关系的。