同学你好 这不能哦
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
#提问# 请问固定资产折旧已提折旧可以改吗,公司原会计将50多万的生产线15个月就折旧完了,现在固定资产还剩381,我能把原来提的折旧更改吗,怎么做分录处理呢?
#提问# 公司固定资产已经折旧完了,后面怎么处理呢?前面会计用加速折旧完了也没有残值,现在老板问我能不能把净值做50多万?
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那现在折旧完的固定资产需要重新评估吗,还是该怎么处理呢?
同学你好 对的 需要重新评估
重新评估需要找专门机构评估,还是自己评估,对于折旧完的固定资产需要评估重新入账吗?
同学你好 这个可以重新评估 尽量找专门机构