你好,那就是10年,2013年开始到现在都行 之前年度有亏损的吗

请问高新企业,21年度利润总额113万,研发费用265万,汇算清缴因为是生产企业加计扣除按100%抵减研发费用,最后《企业所得税弥补亏损明细表》本年度所得额变成了-152万,之前交的企业所得税都退回来了,请问这申报有问题吗?
请问会算的时候,企业所得税弥补亏损,明细表是自动的,不用手动填吧?见识我在一季度报企业所得税的时候,第九行,弥补以前年度亏损数是不是就会自动出来,当年可结转以后年度弥补的亏损额
老师您好,我申报时候提示调用系统服务出错,异常所在server名hxhdhaswsvr002所属应用:核心征管后端,异常原因:1010030098000009保存败!错误原因:原因:《企业所得税弥补亏损明细表A106000》第2行至第11行“年度为2021”的第11列0不等于对应的《企业所得税弥补亏损台账计算调整表》第30列可结转以后年度弥补的亏损额4979.6+第31列可结转以后年度弥补的亏损额8年0+第32列可结转以后年度弥补的亏损额10年0。这是问题出在哪了啊?谢谢老师
老师请问一下企业所得税弥补亏损明细表提交后,无法生成到年度申报表的弥补以前年度亏损呢
老师您好!我们企业高新技术证书是2023年11月29日颁发的,在申报2023年年度企业所得税时出现以下提示,我这个应该怎么操作?感谢老师指导(提示内容:1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-1证书编号1”为:【GR202321000729】; 2.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-2发证时间1”为:【2023-11-29】; 3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-3证书编号2”为:【】; 4.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-4发证时间2”为:【】; 5.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为:符合条件的高新技术企业; 6.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致,请核实填报数据是否正确。<br>)
请问老师,天然气公司给客户安装完,交付使用了,最开始燃气公司支付的费用都是入的在建工程,现在完工了应该入什么科目
你好。平台商城增值税扣了46737,怎么做分录?
老师,公司有两个股东,A实缴资金1000万,B实缴资金200万。24年一月老板直接给B股东从公户转了200万,相当于之后就没有这个股东了,这种操作合理吗?
老师,查验发票真伪的APP网址好多?
老师,您好,公办幼儿园的查体费,我放到其他商品和服务支出,这个科目可以吗?
老师,无票支出的报销怎么走账
老师,我们公司是小规模纳税人,季度报增值税,由于收入未超30万,所以享受了增值税减免,那我做的这笔增值税减免的账,用什么作为凭证后面的附件?
不小心把9、10月的税金及附加计入到所得税费用了,这个怎么在12月做一下调整
老师您好,请问一个文件里面有附件12个,从1月到12月的,想汇总数据怎么快速呢?
老师好,因为对方违约收取的违约金入营业外收入吗,需要作为未开票收入申报缴纳增值税吗
就是这张表的内容
这怎么个弥补顺序?
你好,从17年开始的都可以弥补。2024年的时候在2017年对应的第9列填写。
为什么22年盈利的弥补到20年去了?
你这个不是按照顺序弥补的,你看下他17年18年19年的都给你算进去了。
看下其他的年份儿正常吗?这个表格应该是自动的。
23年也是弥补到20年去了
有什么政策依据吗?
请问政策依据是什么?为什么不先弥补18年的呢?
具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限为10年。具体来说,如果一个企业在2024年具备高新技术或科技型中小企业资格,那么它可以弥补2013年至2017年发生的尚未弥补完的亏损。
我不懂这个顺序啊?政策我知道
他现在已经是一般企业了,这个弥补顺序是怎么样的?
如果是普通企业的话是5年。这五年他也不对呀
这个依据不太清楚 找你们单位的,你从你们单位系统里面打开看一下。