您好,不低于税务局规定的税负就行

老师,1、2月份进项税额少,导致税负太高,这个有没有影响?
老师2月份销项发票金额开出来¥3万元整,那么2月份进项发票金额也是¥3万元整。老师好,2月勾选认证份进项发票金额¥3万元整。到3月份增值税申报增值税公司没有纳税率,那么2月份销项与进项已经抵扣了,我问的是这个意思,老师好。
简易的说,2月份销项发票3万元整,2月份勾选认证进项发票3万元整,3月份申报增值税有看到缴纳税率,那2月份进项发票就没有抵扣2月份销项发票金额,那还需要申报2月份增值税申报吗?老师
2月份进项发票金额勾选认证,那到了3月份申报增值税,那么增值税申报还有缴纳税率,那2月份销项发票金额没有抵扣到,那怎么办呢?老师好,是继续申报增值税扣缴2月份销项发票税率吗?老师好。
1、某公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,没有上期尚未抵扣的税额。(1)2月份购进材料100吨,单价80元,价税合计金额为9040元;(2)2月份销售产品开出普通发票,普通发票上的金额为11300元;问题(1)该公司2月份的进项税额是多少?(2)该公司2月份的销项税额是多少?(3)该公司2月份应缴纳的增值税是多少?
老师,收到个税返还应该怎么做会计分录?是不是要交6%的增值税?谢谢!
老师好,新的所得税预缴申报表职工薪酬的正确分录怎么做:工资,社保,福利费
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老师您好,想问一下,高企去年通过了,26年申报25年度所得税汇算清缴,对方审计单位让我们申报时需要填写研发费用这块,但是平时做账里没有研发费用账务处理,还是单独做账的?一点不懂,想来请教老师回答
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老师,就是这样波动有点大嘛,没有风险吗
不会,没有进项正常的