是的,对的,是这么做的。

老师好!我公司去年买了一辆二手车,是100万元买的,今年给卖了。去年从账上我按照500万元以下可以一次性摊销的政策,年底将没有计提的部分做了一次性摊销。今年卖了,是计入营业外收入吗?也要交企业所得税吧。
我们公司卖了一辆自己使用过的货车 收到25万的车款 买车的时候买价是42万 我们没有给对方开票 准备做未开票收入 我吧25万按照13%做价税分离 分录是借:银行存款 250000 贷:其他业务收入-未开票收入 221238.94 应交增值税 销项税额 28761.06 还需要做什么吗
老师好,我问一个问题,就是公司本年购入一辆汽车作为固定资产,费用可以在本年税前一次性扣除,抵减了企业所得税应纳税额。 如果过2个月就卖掉了,不是会有处置收入吗?那这部分还是要交企业所得税吗?比如购入花了50万,现在出售收回30万,这30万还是算收入,按比例交企业所得税吗
企业(一般纳税人)今天7月份买了一辆豪车300万,可能在明年会卖掉。那该车的增值税我们是抵扣了还是放着不抵扣对公司好了? 如果抵扣了,卖的时候就是用售价开专票,如果不抵扣,是售价减按2%来交增值税吗? 具体是怎样呢?
老师好,假设去年7月拍了一张公司车牌,购进价格12万,当作无形资产分10年摊销,每月1000元,假设今年1月转拍价格13万,我现在是按照卖出130000,减去资产残值114000(120000-6000)后16000的收益,但是摊销资产少了6000,其实也只是增了10000,对吗? 若去年7月购进后不进行摊销,今年1 月卖掉就是13 万-12万,结果10000是一样的,比上面这样更简单,对吗?
老师这个是电商账务处理。我有一点一直没明白。当时购买了1130元商品含税的。这个100元积分当时是1130里面的已经加税分离了。那100不已经交了税吗。那么为啥兑换的时候买了2260元商品用交了税那100冲抵货款了。那为啥最后兑换的时候还要用2260去加税分离啊。不应该扣掉我已经交过税100元用2160做加税分离吗。这样100元那积分不是交了两遍税吗?
老师,递延收益和其他收益是不是其他流动资产?
老师,新年好。咨询下,我们是社会工作服务中心,我们有总部,请问一下,损益类科目怎样区分限定类型
工商年报中社保缴纳金额包含个人金额吗
请问老师小规模纳税人,季度30万,月10万,请问如果季度不超过30万,但是有一个月超过10万还能满足吗?
请问老师,小微企业335是满足一个就是,还是得3个都满足
老师 请问外墙防水高空作业费可以开现代服务发票吗?
1 月开票 2 月预缴所属期 1 月异地税款,1 月怎么记账
请问老师,单位是加油站,加油给客户的时候,有的客户是要发票的。请问针对这些开具单位发票的加油收入,是否需要申报印花税。
没有中级能找到代理记账会计的工作吗