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我们公司卖了一辆自己使用过的货车 收到25万的车款 买车的时候买价是42万 我们没有给对方开票 准备做未开票收入 我吧25万按照13%做价税分离 分录是借:银行存款 250000 贷:其他业务收入-未开票收入 221238.94 应交增值税 销项税额 28761.06 还需要做什么吗

2022-04-14 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-14 16:15

先清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 变卖的不含税价       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户2418 追问 2022-04-14 16:22

我刚刚的分录有问题吗

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齐红老师 解答 2022-04-14 16:27

嗯嗯,对照我的分录写哈

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先清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 变卖的不含税价       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2022-04-14
你好 ;   你们之前计入了固定资产 折旧了吗 ? 这样好判断分录  
2021-11-12
对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
您好,一般情况下是做账只用应收预收一个,报表进行重分类
2022-04-22
你好,一般的收钱没开票的时候先进入到预收账款,等开了发票以后在确认收入。
2025-01-07
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