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销项税额3000.进项税额4000.如何做分录?进项税额留抵吗?

2024-09-04 14:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-04 14:16

销项减进项,差额记收入。余下进项可留抵。

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销项减进项,差额记收入。余下进项可留抵。
2024-09-04
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-01-14
同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)3000。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)2000;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税1000;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1000
2024-09-04
您好,进大于销,是不用做账务处理的
2025-04-30
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-08-15
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