借银行存款、 财务费用 贷应收账款,让对方出一个委托书

老师,就是我们有个资产属于融资租赁吧,销售方A给我们开的发票40万,支付首付款16万,收到发票入账借:固定资产40万,贷:应付A公司40万,付首付的时候借:应付A16万 贷:银行存款16万,剩下的款就给融资方了,这个帐怎么处理
老师,您好 ,我做账有这样一种情况。就是a公司一直和我们公司有往来,可能好几年都挂帐,并没有结算。有的时候我们转款过去给他们钱,有的时候a又转款给我们公司。那么请问;我是不管是收钱还是付款都挂其他应付款呢? 还是分开挂? 如果是分开挂,那和不分开挂有什么区别么?
本来甲方应该付款给我们公司80万,甲方通过第三方平台融资性质的平台A公司给我们打款78万,还有2万手续费是A公司收了,这个账我们应该怎么做啊
A公司不仅给我们提供技术服务,还是我们的客户,这种情况下,A公司是不是只要挂一个往来科目就可以了?比如支付了一笔技术费给A公司,未收到发票,今后每月都要付,如何帐务处理?我们给A公司提供健康体检服务,款未收到,又如何帐务处理
老师,请问我公司接了一项工程,由于没有资质,借用A公司资质,合同也是A公司和甲方签订的,活是我们干,工程结束了,我公司开工程票给A公司,A公司再开给甲方,甲方付款给A公司,A公司扣掉2%的管理费后再打款给我们公司,我们公司该如何做账?开出去200万的票,实际我们收到款只有196万,这4万是用营业外支出科目吗?
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
让a公司出具一个委托代付证明?
你好对的 是这么做的