不用 一个外管证就可以 对的合同金额
老师公司在外省是做工程的,签了一个500万合同需要开外经证然后现在需要开200万的发票外经证上是写开票金额还是合同金额?
建筑业外经证上的金额应该写合同金额还是本次开票的金额?
申请外经证的上的金额要与合同金额一致吗?本次开票金额没有合同金额那麽多,我的外经证上的金额应该与合同金额一致,还是与本次开票金额一致?
老师,经营地涉税事项反馈表填写是写这个项目的总缴税金额吗,还是我写每一次开票预缴的金额,外经证是开具的一张整个合同额,但预缴是按每次开票额,我填三次开票的合计数,和合计预缴数,还是单次开多少票写多少预缴金额
跨省外经证同一个项目第二次开外经证合同金额填写要减去前面已开发票预交金额吗
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
老师,之前我开了一张票7月份开了一张发票,外经证没有报验,当时开票还没有需要要填写编号,对方已经做账,我该如何处理?我是小规模,7月开票50万,超30万
9月对方需要开给对方40万,我是不是可以这次申请外经证,然后报验开票,这样连同7月50万,一起交税?
还是要跟对方说让他将50万发票红冲掉,我重新开?
这次一块儿开外经 然后一次补申报就行了,补交 不需要哄宠发票
老师,我还有一个问题,就是我第一次接触这个行业,就是这个合同我们老板第一季度和第二季度共计开票130万,我当时不懂外经证这个说法,所有税款都交到我们当地了,现在这个外经证合同总金额是不是将总金额减去130万开?
不减,需要正常缴纳,你在异地这一部分需要预缴,你没有预缴,你交在企业所在地,那你是多交了。
多交?我没明白,您的意思是我之后还要补交到异地?
你好,你这是交了两次。一次在所在地交了一次,然后预缴的时候又交了一次,不是交了两次,重复了一次。
就是之前的增值税和所得税款没有预缴,直接交到企业当地税务机关的,去问了当地税局问了怎么办,答复说不要管了,从三季度正常做
针对于这种情况,您的意思是等到项目经营地找到我时候,我补交,然后到企业所在地退吗?
可以的,可以这么做的。