你好,这个往来款和应收账款都是属于往来款,可以正常抵消的

亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
老师好!有个供应商给我们公司提供柴油 10月19日他个人向我们公司借款10万,现在公司还需要给他合作的公司付柴油款16万多, 他这会打电话想用借款10万低10万 油款,剩余6万多打到他个人账户(说他以后不和之前的公司合作了)这样可以吗?会计分录怎么做呢?
老师,你好,我们公司和A.B两个公司都有往来,两家公司都欠我家账款,两家公司属于一个老板,他们想从A公司给我家转款50万,然后我家再把50万转给B公司,后期A公司余下的还从A公司账户还,就等于是B公司欠的款多了,后期也从B公司账户还,这个不需要代收代付协议吧?这个操作可以吗?有没有什么风险?
请教一个问题。我们的材料是甲供的。然后因为原材料超耗了,甲方在结算的时候就给我们把钱扣了。比如我们结算是100万,我们给甲方开票也是开的100万。然后因为材料有超耗,比如超耗了10万的主材,甲方就直接减掉了应该付给我们的款,他们就只付90万给我们。但是原材料的发票他们又不开给我们,这么直接扣是不是不合适?或者我们应该结算100万,他们扣掉超耗的材料10万,我们只需要开票90万就可以了? 甲方这个操作,我感觉我们账都没法做。群里的老师知道哈呢?我的这个思维到底对不对?
老师,我们酒店有50个员工,那我们要交多少残疾人保障金?
企业存在暂估入库,(本期取得进项发票数量-冲出以前暂估数量)➕本期暂估入库数量=本期入库数量吗
老师!研发费用加计扣除之前的费用化金额可以加计扣除,等形成无行资产后摊销金额仍可加计扣除对吗?
老师,帮我看一下这个发票开的对吗,项目名称那第一行,应该是电信服务*基础电信服务 对吗
公司发放工资实际是计提当月发放上月,但做成当月计提当月发放,这样的问题怎么处理
老师,我们有个公司以前的账目所有的财务资料都没了,后期是不是不要动这个公司,不要开销售发票了,费用发票了,就一直按照前面的数据不动的申报就行,如果开了取了发票就得做账,但是没有之前的数据,但是税务局报表是有数据的,这样我根本没法怎么加减,很容易报错是不是?是不是最好以后这家公司不动最好?
老师一般出了清算组公告信息之后还要多久才能算是彻底注销。
请问我的商品如果再6月扣存货帐.但是7月1号财报关. 会计分录如核录入.如核录"在途"
老师你好,压铸机上螺母金额是5300元/根,请问老师计入什么科目?急急
老师我之前无开票收入增值税收入申报里面多报了2260.44但是凭证里面收入没有,现在比对收入有差额和增值税收入,查了2260.44我怎么做分录做平我不更正申报了直接多记收入2260.44
往来款科目是其他应收,材料料科目挂的是应付账款
这个因为都是同一个客户,是没问题的
好的,谢谢
没事儿,帮忙给个五星好评,多谢多谢!