借:预付账款
贷:银行存款
收到发票再计入福利费里面,不用申报个税

我公司为人力资源服务公司,给劳务派遣员工发放中秋福利礼盒,以及高温福利王老吉。是否需要代扣代缴个税。如何进行账务处理
中秋的时候,我司给每位员工转了200的过节费,怎么做账? 借:职工福利 贷:银行存款 还是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这200需要计入到工资报税吗
老师,中秋节,公司给每个人发了200元,为中秋福利,怎么做账,需要申报个税吗?
老师就是我们中秋发福利,买了月饼开了票,老师这个我要怎么做账和报税,这个要按公司员工的个数报这个福利费吗?
老师,公司发放员工中秋福利,先付款,票未到,怎么做账?还需要代扣个税吗
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
请问个体工商户增值税减免的部分,就是一个季度不满30万转为营业外收入这笔,报年度汇算清缴填哪里
老师您好!企业是生产卫生用品的,老板买手机开了专票回来,那么这个专票的税额能用来进项抵扣吗?
我们准备合作的一家上游企业,我们让他们提供完税证明,然后他们提供不出来交增值税和企业所得税的完证明,一年都不交一分增值税,企业所得税,这类企业有没有什么风险的?
老师,现在公司寄售商品,都是次月结算上月的销售成本,怎么做入库呢
工商年报社保模块可以不申报么
不通过应付职工薪酬-福利费吗?
现在不是还没确认费用
付款时,借应付职工薪酬-福利费,贷,银行存款,收到票根据受益对象,借费用,贷应付职工薪酬-福利费?
借:管理费用-福利费
贷:应付职工
借:应付职工
贷:预付账款
还是得通过预付账款吗?
前面计入这个科目了,要冲掉
可以不计吗,直接计入应付职工薪酬
你是想要怎么做分录了
付款时,借应付职工薪酬-福利费,贷,银行存款
那这个应付职工不是负数了吗
等发放福利的时候计入应付职工薪酬
如果当月能收到发票是可以的