借:预付账款
贷:银行存款
收到发票再计入福利费里面,不用申报个税
我公司为人力资源服务公司,给劳务派遣员工发放中秋福利礼盒,以及高温福利王老吉。是否需要代扣代缴个税。如何进行账务处理
老师,中秋节,公司给每个人发了200元,为中秋福利,怎么做账,需要申报个税吗?
老师就是我们中秋发福利,买了月饼开了票,老师这个我要怎么做账和报税,这个要按公司员工的个数报这个福利费吗?
老师,公司发放员工中秋福利,先付款,票未到,怎么做账?还需要代扣个税吗
老师好,中秋节给员工购买米面油,有普通发票,员工福利怎么会计处理,需要用应付职工薪酬过渡吗?要扣个税吗?
你好老师,如果我们是一家小规模公司,可以享受医疗服务免征增值税优惠,但我们是无票销售,请问填在报表哪一行
我想问下,我的用户名是山东企业开办一窗通服务平台,我可以注册或者注销海南的公司吗?北方的用户号可以注册外地公司吗
老师,这怎么开岀1%租赁表?
老师,小规模纳税人开房屋租赁是5%吧
老师,电脑需要重新做系统,申报的个税怎么备份到u盘里啊
员工报销垫付的1-3月房租3万元入账,但公司未有钱支付给员工,那在9月做分录时可以这样做吗?借:预付账款3万,贷:其他应付款3万,借:管理费用3万,贷:预付账款3万
老师,我们公司购买一张冷藏车总价110000,首付55000,贷款55000 这个怎么做账?
老师好,我的期初数录入,借贷不平咋办?
是老师,之前的专用发票遗失了纸质的,对方拿了记账凭证的复印件盖上了发票专用章是这样吗?
做了宣传牌和广告牌设计,相关的支出,对方开了宣传牌发票以及广告设计服务,我这边会产生附加税或者其他的税吗?
不通过应付职工薪酬-福利费吗?
现在不是还没确认费用
付款时,借应付职工薪酬-福利费,贷,银行存款,收到票根据受益对象,借费用,贷应付职工薪酬-福利费?
借:管理费用-福利费
贷:应付职工
借:应付职工
贷:预付账款
还是得通过预付账款吗?
前面计入这个科目了,要冲掉
可以不计吗,直接计入应付职工薪酬
你是想要怎么做分录了
付款时,借应付职工薪酬-福利费,贷,银行存款
那这个应付职工不是负数了吗
等发放福利的时候计入应付职工薪酬
如果当月能收到发票是可以的