借:预付账款
贷:银行存款
收到发票再计入福利费里面,不用申报个税

我公司为人力资源服务公司,给劳务派遣员工发放中秋福利礼盒,以及高温福利王老吉。是否需要代扣代缴个税。如何进行账务处理
中秋的时候,我司给每位员工转了200的过节费,怎么做账? 借:职工福利 贷:银行存款 还是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这200需要计入到工资报税吗
老师,中秋节,公司给每个人发了200元,为中秋福利,怎么做账,需要申报个税吗?
老师就是我们中秋发福利,买了月饼开了票,老师这个我要怎么做账和报税,这个要按公司员工的个数报这个福利费吗?
老师,公司发放员工中秋福利,先付款,票未到,怎么做账?还需要代扣个税吗
老师我们公司借款给个人到期付利息那我什么时候确认收入
老师,你好,弥补亏损分录是季度做吗?
老师,我们是生产行业,销售货物时的运费计入什么科目比较合适呀?
老师好,一人有限责任公司可以给老板自己发工资的吗
老师好,收到上年度企税退款应计入营业外收入的哪个科目
公司借款一年期借款200万 到期一次还本付息 从借款到还款的账务处理
老师您好,公司没有员工,个税就填老板自己一个人,0申报,也没有社保,需要填五险一金吗
因为房产税第一季度少缴纳了。想在第二季度补上第一季度少缴纳的房产税怎么操作
老师,商贸出口企业,成交方式CIF,收到客户汇来的运费usD500,账务怎么处理
报关发票上的大写美元金额怎么写,比如$32115,和3211.5分别怎么表达?
不通过应付职工薪酬-福利费吗?
现在不是还没确认费用
付款时,借应付职工薪酬-福利费,贷,银行存款,收到票根据受益对象,借费用,贷应付职工薪酬-福利费?
借:管理费用-福利费
贷:应付职工
借:应付职工
贷:预付账款
还是得通过预付账款吗?
前面计入这个科目了,要冲掉
可以不计吗,直接计入应付职工薪酬
你是想要怎么做分录了
付款时,借应付职工薪酬-福利费,贷,银行存款
那这个应付职工不是负数了吗
等发放福利的时候计入应付职工薪酬
如果当月能收到发票是可以的