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你好老师,我想咨询一下,养老院收到客户的住院费,借:银行存款 贷:预收账款 每月分摊: 借:预收账款 贷:主营业务收入 之前一直没开票,每月只做收款和分摊,这两笔分录,这个月开了一批票,我想问下,要怎么做账务处理

2024-09-05 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-05 20:57

收到住院费时已记账,现在开票了。先冲回原预收账款,再确认收入。账务处理:借:预收账款 贷:主营业务收入,同时补开发票。这样确保账目与实际一致。

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快账用户8323 追问 2024-09-05 21:04

我一直理不明白感觉哪里错了一步,以后是准备一直开票, 收款: 借:银行存款 贷:预收账款 开票: 借:预收账款 贷:主营业务收入 那分摊那一步呢老师

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齐红老师 解答 2024-09-05 21:06

收款时先借银行存款,贷预收账款。开票后,借预收账款,贷主营业务收入。分摊步骤是将预收账款按服务进度转入收入,确保会计期间匹配实际服务提供情况。

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收到住院费时已记账,现在开票了。先冲回原预收账款,再确认收入。账务处理:借:预收账款 贷:主营业务收入,同时补开发票。这样确保账目与实际一致。
2024-09-05
你好,借预收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 然后做发票的借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-07-28
你好,借预收账款贷主营业务收入,预收帐款、应交税费应交增值税销项,然后再按月做收入,借预收账款贷主营业务收入。
2021-09-29
你好,对的是的,可以这么做的。
2021-12-09
你好,是的,是这样的分录 
2023-03-18
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