收到住院费时已记账,现在开票了。先冲回原预收账款,再确认收入。账务处理:借:预收账款 贷:主营业务收入,同时补开发票。这样确保账目与实际一致。
老师好,我们单位收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-销项税 ,因为收的钱是以后月份的,要每月进行分摊 ,分摊时借:预收账款 贷:主营业务收入 。我想问:如果客人要开票,那我这个分录怎么做?会重复交税吗?谢谢!
比如我预收客户12个月租金,收12600做分录 借银行存款12600贷预收账款12600 然后我开发票开3个月的,但是我这个收入想一个月一个月的分摊开发票是3150 我做账时可以借预收账款1000 贷主营业务收入1000 应交税费150吗
老师,我想问下。比如销售一样东西,这个是我们的主营业务,但是这个月银行存款收到客户的货款,但是下个月出开票,我先收到银行存款的时候,是不是借:银行存款 贷:预收账款 然后下个月开票,我借:预收账款 贷:主营业务收入 销项税
老师,我想问一下客户充值后要求开发票,那分录是这么去操作的吗 借:银行存款,贷:预收账款 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费
老师,我想问一下客户充值后要求开发票,那分录是这么去操作的吗? 借:银行存款,贷:预收账款 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费 如果分录是按照这样子处理的话,那后续客户再消费的分录要怎么去操作呢
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
你好老师,企业缴纳的财产险不是得交印花税?那个是不含税缴纳还是
老师3季度财务报表填写的金额,是做完9月账生成财务报表的金额是吧?老师
我一直理不明白感觉哪里错了一步,以后是准备一直开票, 收款: 借:银行存款 贷:预收账款 开票: 借:预收账款 贷:主营业务收入 那分摊那一步呢老师
收款时先借银行存款,贷预收账款。开票后,借预收账款,贷主营业务收入。分摊步骤是将预收账款按服务进度转入收入,确保会计期间匹配实际服务提供情况。