你好 你的分录是正确的

收入做账: 借:应收账款——顺丰代收款 10万 ——现金 2万 贷:预收账款 12万 借:银行存款 8万 现金 1万 销售费用——顺丰运费 1万 财务费用——顺丰手续费 1万 贷:应收账款——顺丰代收 10万 ——现金 2万 实际收到的银行存款包含已经扣除的管理费1万,这个管理费应该如何做账?
老师你好,我司上月预收A司1万元,借:银行存款1万,贷:预收账款1万,当月A司发生5800,我司又收到5800,借:银行存款5800,贷:应收账款:5800吗?那之前预收的1万呢?预收账款怎么调整到应收呢?
老师,之前财务之前分录是这样做的,借银行存款1万借应收账款1万,贷主营业务收入2万,那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
老师你好,请问一下,我之前收了预收款1万元,做的账是 借:银行存款 1万 贷:预收账款 1万元。这次结清账款收到8万。开票是9万元,我现在做的账是 借:银行存款8万 预收账款1万 贷:主营业务收入9万 。请问这样对吗
1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
之前做了应收账款。如果最后贷:主营业务收入9万 改成贷:应收账款9万这样对不对?
是的,也是可以的,应收账款和预收账款在这边其实是可以互用的