你好,你刚到六月份的时候综合所得那里右边有一个更多,在这里面有一个累计扣除费用确认,在这里选的是就行

员工(老板亲戚,双方约定无基本工资,工资按照业务提成)连续3个月都是0工资,系统提示是否离职,我做了离职处理。也就是24年2月该员工离职。后来5月员工按照业务提成,我重新更新该员工入职,做成了正常薪资1070元(没有基本工资,只有业务提成,正常是不是做劳务报酬并按照800扣除纳税?)然后系统检测到我公司有员工个税未完全享受6万扣除政策。因为我填写了5月入职,按照每月5000扣除,累计扣除按照入职月份累计。因为个税操作错误,这两天频繁的更正申报,心好慌。针对以上的错误操作,我该如何补救,请老师们指点,感谢。
老师好!是这样的,自然人电子税务局24年1月到5月,累计扣除费用是按照一年6万扣除的,因为是老员工,每月工资大概3000左右,因电脑老化,换了台新电脑,6月,7月累计扣除费用又成一个月5000,2个月1万,税务局税管员打电话说,一年之内只能选择一种扣除方式,让我更正6月,7月的申报表,老电脑卖了,我试了试,没有成功,想问老师怎么更正6月,7月,累计扣除费用改成6万还
老师早,请教一个问题 建筑公司,今年25年一季度暂估了500万的成本,原因是根据全责发生制,24年付出去的钱他成本票还没回来,按照规定来说,这个票应该在25年5月31号所得税汇算清缴前拿到,然后再将暂估成本红冲,转而在做一笔“借:以前年度损益调整,贷:应付账款”,然后汇算清缴调减应纳税所得额,但是我看了24年审计报告并没有这么操作,因为24年我们有研发费用加计扣除,本身1月申报24年四季度的所得税报表就不用缴税。我现在想问:现在25年的暂估,没有5.31前红冲,而是后面来票之后,比如6月冲一点,10月冲一点,这样方法可行吗?
老师你好,公司有一笔承兑没到期,转给别人兑现了,贴现的钱是私户转的,对公是打的原额,应该怎么做账
老师,零售商店的主营业成本如何核算
老师好。公司办公场地租用个人房屋,房东代开发票给公司,税率大概多少?
老师好,话费充值跟对方要发票,对方让加税点才给开,请问加多少税点才合适?这个应该怎么计算呢?谢谢
请问固定资产必须确定残值吗?怎么算的?
你好老师,外贸小规模企业一季度,内销10万,外销40万,没有报关,增值税计税金额是20万还是50万?
老师,公司承担了个人的失业保险,直接和单位部分一起计入了管理费用,汇算清缴时把个人部分调增,这样操作可以不?
老师我在申报一个个体户的增值税季度,开服务费发票开了326元不含税;图书销售无票收入28000元这个怎么填写表呢。而且图书室免增值税的 在增值税减免税申报明细表里是填写这两个金额的和吗,主表怎么填写呢
你好老师 小规模纳税人年终会算清缴 总工资是69202元 福利费是23115元 纳税调整吗?
请问如何在1688平台下单然后直发到国外消费者,因为有可能采购一件也卖出去,没办法报关,考虑税的问题,我们这个公司是要用香港公司采购1688的产品卖出去还是要用香港公司控股大陆公司去采购能,资金如何规范流转呢
当时不知道,现在才知道
我现在就是教你怎么操作,你去试一下的
现在确认了,申报8月份的个税,又申报不成了,说跟上期不一致
像现在这种情况,是不是只能去大厅更改
我试了,确认了,但也只能从申报8月开始了,6月,7月,已经申报过的现在税管员打电话让更正,我怎么更正啊
把日期调到6月,累计费用确认,提示说让把日期调到1月,调到1月,确认了,但还是改不了6月,7月的
首页选择所属期,找下面的综合所得申报 找左边报表报送 右边更正申报或是作废申报
已经过了申报期,能作废么?老师
你好是的可以的 去改就可以
谢谢老师!我还是改不了,去大厅弄吧!
不敢作废,原来老早操作过,会提示,已过申报期,不能作废
没有交税的作废,如果已经交了,税款更正就行。
没有交过个税,再说工资都是3000来块钱,不够标准
你好,那就作废了就可以的,其他的你自己选择就行。