你好,现金的这个不需要交税,如果是公益性的捐赠,可以抵扣企业所得税,按利润的12%,剩余的在三年以内抵扣。对方给你开的是财政局监制的收据。
老师,我想问一个问题嘛,就是这个大家都知道是违规操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢?就是别的公司缺进项,我们开给别人公司比如哈开10万给对方,然后按照7个点收点费用,比如哈开10万,退3万给对方,请问这个具体怎么操作的呢?开票我懂,但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗?增值税可是13个点哎,我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作,另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税,老师这其中的奥秘我就想不明白,想听听老师简单粗暴的解答
16:23<问答详情1月604:0口题结束你好请问老师,我们单位的经营范围是学术研究,交流活动,技术转让等,上月举办了一个交流活动会议,收到了中国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?娜娜呢52023-06-1316:01发布23次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学您好,商务服务*会务服务2023-06-1316:03我们的经营范围是可以这样开的是不?娜娜呢52023-06-1316:16发布43次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,你没有会议费的经营范围,你问你税务局允许你们自己开吧,只要那边允许开就可以。2023-06-1316:20你好,那除了开会议费,按照我们的经营范围还能开什么大类发票?
1你好,民间非营利组织,经营范围只有学术研究,交流活动,技术转让,软件评估与测试,环境试验这几项范围,上月举办了一个交流活动会议,收到了中国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?符合我们经营范围的呢?娜娜呢52023-06-1318:31发布18次浏览老师解答齐红!官方答疑老师职称:注册会计师你好你偶尔发生的:你直接开票即可:开现代服务*会议补助费:这样开按6%2023-06-1318:32不需要去增加临时税种吗?没有风险吗?娜娜呢52023-06-1318:34发布38次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你问你税务局,只要你税务局那边同意,不用增加范围也可以开。2023-06-1318:36一增加临时税种的话,增加什么税种?娜娜呢52023-06-1318:38发布49次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师现代服务的税种认定的2023-06-13我们单位经营范围不是有交流活动?不属于现代服务吗?
1你好,民间非营利组织,经营范围只有学术研究,交流活动,技术转让,软件评估与测试,环境试验这几项范围,上月举办了一个交流活动会议,收到了中国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?符合我们经营范围的呢?娜娜呢52023-06-1318:31发布18次浏览老师解答齐红!官方答疑老师职称:注册会计师你好你偶尔发生的:你直接开票即可:开现代服务*会议补助费:这样开按6%2023-06-1318:32不需要去增加临时税种吗?没有风险吗?娜娜呢52023-06-1318:34发布38次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你问你税务局,只要你税务局那边同意,不用增加范围也可以开。2023-06-1318:36一增加临时税种的话,增加什么税种?娜娜呢52023-06-131838发布49次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师现代服务的税种认定的2023-06-13我们单位经营范围不是有交流活动?不属于现代服务吗?经营范围没有指定什么类型的交流活动,我们举办的会议内容也是一场交流活动。
你好老师,我们单位12月刚发生业务,对公账户所有的钱都是向法人借款,这样其他应付款金额较大,因为我们属于煤炭批发行业,金额也比较大,目前进项发票收到了450万,销项发票开出去了50万,我沟选了58万的进项发票,留底8万的发票,这种情况我的问题1.向法人借的钱还可以记到别的什么科目?2.留底8万会不会引起税务局查账?3.没有勾选的进项发票用不用做账?
老师。问一个问题,比如今天一个股东,买钢管花了750元,然后,它没有开发票就是对方手写了一个销售单,这个股东说,下次开木材的费用发票抵这个750就可以了这样子操作有问题吗?这个750是汽车公司买的,是费用收据
老师,6号凭证收回前欠借款,在工作中我把住宿费和交通费分明细填写可以吗?
老师好,是航天运输服务还是航空运输服务税率是零
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 1、意思是上面那个截图14个仓位我去导出来?那仓库起码要给我进销存数量汇总表吧,还有生产部的在制品明细表。 2、那我自已导数据,我怎么知道是否账实相符呢。那我今天那问题汇总表前面两项是不可行的了
企业在股权转让时,如何能最大化减少转让成本
老师,纺织公司每天都会和不同家纺织公司买样布,一家都是几米几米的买,一次也就几十块钱不等,一天下来有个10几家,钱是公司采样员工以微信支付的,对方只有收据,开不进来发票,这时财务如何入账?
如果在汇算清缴的时候,交了企税,报表对不上了,怎么办?需要更改报表还是什么怎么处理?
董老师,可是跨境平台扣费无法开票,钱也无法到账,那做费用企业所得税不是得调增吗?这部分费用也是客户承担吧?(FOB价
个人独资企业个体户怎么申报税呢?
你好,抵扣是什么意思
我们是一般人,银行转账过去,是不是也不需要缴纳税费,企业所得税300万以下是5%呢?怎么有12%是啥意思,我刚搜了下江南大学那个是谁会组织基金会,这就属于是公益捐赠吧。
你好,对的是的,你单位不需要交税的,假设你的利润是100,你捐赠的是50,那你最多抵扣100×12%呀 剩余的调增
公益性捐赠名单里面有他就可以的。
利润是这个截止到捐赠的当个季度是吗,比如盈利100万,捐赠了10万,那么我们可以抵扣12万,其他的88万正常按照5%缴纳所得税?这样嘛,另外从哪里可以查到公益性捐赠名单明细
汇算清缴的时候,扣除比例调整,它是年累计的利润,是你弥补亏损之后的利润。
公益性的捐赠名单,如果你找不到的话,你可以问一下你税务局。 财政局那边一般都每年都会发布新名单的。
比如我们捐赠当个季度盈利100万,当时捐赠了10万,当时按照12万减免所得税,等汇算清缴时候,如果盈利10万,那么是需要再调增12万-1.2万吗?
对的是的,是这么做的。
对方给我们开的发票,发票项目可以写什么呢?税率会是0还是多少呢?我们这一笔就直接是免销项税费是吧,
某某业务捐赠 没有税率
财政局开的发票是吧
如果查了没有在公益捐赠名单里面,那是不是视同销售,正常缴纳增值税和所得税
他给你开的是收据,这个收据是财政局兼职的票据,借营业外支出贷银行存款,他怎么是同销售?我也不想给他提供的商品,这个就不需要视同销售,只不过是他抵扣不了所得税
谢谢您,那意思是,如果是捐赠名单,那就是免增值税,所得税12%减免,如果不是捐赠名单,免增值税,所得税不减免,正常300万以下还是5%对吧,不论哪种,发票的税率都是0,财政局开的,发票项目是xx捐赠,您帮忙看看哪里说的不对的地方,帮忙修改下,谢谢
对的是的,是这么理解的。
好的,谢谢您了,好评!
不用客气,工作愉快,非常感谢