因为13000已经是公允价值了 不需要再+(1300-500)了

老师,我们是二手车公司,收进来的二手车不过户到我们的名下,直接卖给第三方,我们赚差价,这种情况我怎么做账呢。假如我们购进来的二手车,卖方给我们开了发票,那我们销售给第三方的时候需要开发票吗,如果需要的话开什么发票呢
老师,我想问一下,车间买来原材料制作广告牌,但是因为并没有设仓库,规模也不大,用原材料的时候并不会写领料单什么的,就是没什么材料就买什么材料,用完又买,无法分清哪个项目用了多少,这种情况怎么结转原材料,确认收入后怎么结转成本呢
老师 请问下 2021年实际收入是1000 然后21年开票额有1200万 然后核对后是因为有一部分是20年的收入120万发票是21年开的 还有200万是预开票的 这样发票上面实际21年的开票额是1200-120-200=880万 那就是还有120万是未开票的 但是报表里面预估的未开金额是150万 这又差了30万 请问形成这种差异的情况有哪些?不知道怎么核算了
老师 请问下 2021年实际收入是1000 然后21年开票额有1200万 然后核对后是因为有一部分是20年的收入120万发票是21年开的 还有200万是预开票的 这样发票上面实际21年的开票额是1200-120-200=880万 那就是还有120万是未开票的 但是报表里面预估的未开金额是150万 这又差了30万 请问形成这种差异的情况有哪些?不知道怎么核算了
老师好,请问我们单位客户有客诉,一种情况是补贴费用,直接从下次货款中抵减,一种情况是补货,比方说赔偿对方20公斤的产品,第一种情况是直接减应收款,那第二种呢,怎么来处理,入库的时候照入库,然后出库呢,不算钱?麻烦指点一下?
请问 去哪可以学财务BP的课,有中级,考过注会税法,会计学堂的可以听吗?只想听干货,不想啰嗦的
2019年公司转入公司钱没有入实收资本,只是挂在其他应付款科目下,2025年4月公司变更股东,现在想把2016年挂在其他应付款钱变成2019年账目时期股东的实收资本可以吗?工商变更能通过吗?会有什么税务风险吗
记账公司接了,酒店内账统计的业务,如何拟定合同?有合同模版吗
我们公司从村委会流转土地经营权,然后转给农业生产者,免增值税吧?需要开发票吗?发票怎么开?
有的罚款是销售费用有的是营业外收入或者支出要怎么区分
之前做过外贸的但是公司规模小,成本什么的也没有做的那么到位,现在去面试一个同行业工贸一体还是高新的出口企业的主管,感觉心里没底,需要怎么做这个工作,还请老师指点
老师您好,有公司做财务外包服务的合同模版吗?
出纳到月末 做完银行余额调节表,是不是要把没记账的事项写到第二个月是吗?
公甲公司下办了幼儿园,幼儿园老师外包出去,属于劳务人员,公司给老师买的工作费怎么记账?
@董孝彬老师。别的老师别回答,老师,我们称税务局的工作人员,怎么称呼为好?
老师那怎么题中怎么描述,才需要我说那种情况呢?能麻烦老师说一下嘛
一般会给出来一个账面价值 比如本题中给出了账面价值12500万元 公允价值13000万元 差异是存货(1300-800)=500万元 如果题中没有给出公允价值13000万元 那计算公允价值就需要账面价值12500+500=13000(万元)