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老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票,那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的,如果全额开发票的话就会有挂账,导致当年的成本增高

2025-07-01 07:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-01 07:31

让供应商按实际供应量、合同单价开全额发票(10 万),付款按 80% 付 8 万,剩余 2 万挂应付账款,当月成本按 10 万计入。这样既保证发票合规,又符合成本与实际业务匹配的原则,后续付尾款时冲减挂账即可。

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让供应商按实际供应量、合同单价开全额发票(10 万),付款按 80% 付 8 万,剩余 2 万挂应付账款,当月成本按 10 万计入。这样既保证发票合规,又符合成本与实际业务匹配的原则,后续付尾款时冲减挂账即可。
2025-07-01
推荐:按实际供应量全额开票,供应商开 10 万数量的票(单价与合同一致),你们按 80% 付 8 万,剩余 20% 挂应付账款,确保票、货、账匹配。 若只能按付款倒推开票,需建台账记录实际收货与发票的数量差异(如 10 万与 8 万的差 2 万),后续补付余款时让供应商补开对应差异数量的票,保证累计量一致。
2025-07-01
你好,这个只能后面红冲,然后再重新开,就能一致了。
2025-06-30
相当于部分开票 数量可以少于实际数量 少的部分就是未开票数量
2025-06-30
按实际收货量依合同比例付款(如水泥 1000 袋,按 80% 付 64000 元),先核对实际数量与合同条款,和供应商沟通确认差异处理(可累计结算尾款),财务按实际验收量做账,同时优化收货验收流程
2025-07-01
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