同学,你好 嗯嗯,是的

当月冲红的固定资产,当月提折旧吗,我7月份入账,8月份计提了折旧,9月份发票冲红,9月还计提吗
老师 固定资产7月1日投入使用 不是应该8月份计提折旧妈
老师,8月1日买的固定资产是9月份折旧吗?
老师,购买固定资产,8月银行转账,9月开票,折旧从几月份开始?
我8月买的电脑,做了固定资产,8月计提折旧还是9月计提折旧?
滞纳金分录怎么做的呢
老师您好,请问公司成本不负责,用倒挤核算成本怎么做呀?
老师您好,请问公司采购石油焦,经过工厂高温煅烧成品成煅后焦,这种成本核算怎么做合适吗?领料与产成品入库,销售出库,都怎么取数合适呢?
小规模纳税人开出一张普票但是收款不是对公收款,做账会计科目怎么做,借方写什么
印花税到底是按照占股份额交还是按照股权转让上的金额交啊
老师,我公司员工把车给公司用,然后公司以工资补助形式发给员工,员工的的汽油费、过路费、修理费、可以作为公司的开销税前扣除吗
老师,两个超市之间互相调拨商品,可以给对方开发票吗
老师 我们租赁厂房时 当时直接签了协议 我就在当月 做了分录 借 其他应付款 -辉洁达公司10万 贷 应付账款-辉洁达公司 10万 再12月 公户给转了10万租赁款 但是12月开了5万的租赁发票 还是专票 而且前期 我都每个月分摊了 借 制造费用 管理费用 贷 其他应付款 租赁 现在这个月怎么做账呢 已付款好做 就是那张发票怎么入账呢
老师好,年底封帐需要打那些科目明细附在凭证上面
我公司是运输公司,名下车辆都是挂靠进来的,买车的车款是挂靠方支付的,当时入账的时候是:借:固定资产353982.30,进项税额46017.70,贷:其他应付款-挂靠方40万,累计折旧计入管理费用,现在转让出去了,累计折旧36万,卖了1.8万,我要怎么处理才能平?
5500可以一次性直接走费用不折旧了吗?
同学,你好 不建议一次性走费用
固定资产折旧完了,0残值,直接清理了,是做一张,借:累计折旧,贷:固定资产的赁证就可以了吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
除了账上把固定资产冲没其他还用做什么吗?
同学,你好 其他不需要了
好像以前有什么专项报备,现在不用了,是吗?
同学,你好 不需要了