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老师,我公司外贸出口企业,,有一个软件服务费是增值税专票,这个税金我要如何账务处理?

2024-09-06 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 15:50

那个计入 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 进项不能抵扣

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相关问题讨论
你好,那你直接勾选平台里面选择不抵勾,勾选加税合计做账就可以了,或者是认证了之后再进项转出。
2023-02-08
同学你好,按出口零税率处理账务,不需要缴纳增值税的。
2022-05-14
1.增值税:你有国内销售业务没有?出口退税的征退税率有差异没有? 2.印花税:按购销合同的金额作为计税基础。
2020-11-13
同学你好 对的 这个是技术服务的税率
2021-01-14
你好,同学。 出口你印花税是按正常购销合同申报处理。 增值税,你先是在退税平台 ,然后电子税务局申报处理。 退税,你直接是 借,其他应收款 贷,应交税费 退税
2020-11-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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