你好用不了9月的这个进项税额

工程类项目,如果8月份办理了增值税预缴申报,预缴了税款,8月份没有开票,9月份才开票,那么10月份申报9月份增值税的时候,这个预缴税款还可以抵扣么
请问下老师 l我们是出口退税企业,例如9月份申报期内申报出口退税,一般都是开票日期为8月的,8月开票的按正常也进行了入账工作。我想问下例如9月初收到开具的发票,可以在9月的申报期内进行申报出口退税吗?但是有个问题就是9月开的发票正常做账是做的9月对吗?不能做到8月吧?
8开的销项票,9月红冲了,8月认证抵扣的进项,是否会留在9月抵扣?
老师,请问一下小规模纳税人 8月做税务登记,增值税季度申报 7-9月,10月申报。然后9月5登记一般纳税人,9月税盘开票出去了。小规模纳税人7-9需要加9月发票金额申报嘛?还是10月只申报9月开票的。当一般纳税人申报就好。这个月能开进项回来抵扣嘛
老师好,咨询个问题,刚刚成立的公司是辅导期一般纳税人,8月成立的,8月有进项,8月内没有勾选发票,也没有开票出去,9月就0申报了,9月开票出去了,9月勾选了8月和9月的进项,10月申报的时候 是不是 可以正常抵扣进项税额了
老师,公司理财购买非保本浮动产品,公司用钱时会将理财赎回,这种,我做账怎么写分录,
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
当期内部购进商品形成存货,未对外销售部分的未实现内部交易损益的抵销分录是借营业收入 贷营业成本 存货,连续编制合并财务报表时要抵销上期未实现的内部交易损益,抵销分录是借未分配利润—年初 贷营业成本,为什么贷方是营业成本而不是存货?
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
那9月开的这张进项票什么时候可以用?
等到10月报9月的时才可以用的
老师,那8月份要缴纳的增值税就只能实额缴纳了吗?还是可以有什么办法可以抵扣一点呢?
没有办法,缴纳了10月等着退税吧
那万一9月开了销项,那这张进项就抵扣了,那就不能退税了吗?
那就没有办法了,抵减了
除非9月份没开销项,那就可以退税了?或者以后月份开的销项一直有对应的进项开进来,那这次9月份开的进项就可以退税了?
是的,你说的是正确的