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请问技术合同备案,是不是能减免增值税呀 什么样的合同可以申请技术合同备案呢,软件企业给客户开发系统,软件算吗?

2024-09-08 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-08 14:54

您好,技术转让、技术开发,是指财税〔2016〕36号附件1《销售服务、无形资产、不动产注释》中“转让技术”“研发服务”范围内的业务活动。技术咨询,是指就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等业务活动。   与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务,是指转让方(或者受托方)根据技术转让或者开发合同的规定,为帮助受让方(或者委托方)掌握所转让(或者委托开发)的技术,而提供的技术咨询、技术服务业务,且这部分技术咨询、技术服务的价款与技术转让或者技术开发的价款应当在同一张发票上开具。 2.软件企业给客户开发系统这个我看可以的,具体是专管员定,因为每个文件解读不一样,周一您问专管员,他会让我们提供相关资料

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您好,技术转让、技术开发,是指财税〔2016〕36号附件1《销售服务、无形资产、不动产注释》中“转让技术”“研发服务”范围内的业务活动。技术咨询,是指就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等业务活动。   与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务,是指转让方(或者受托方)根据技术转让或者开发合同的规定,为帮助受让方(或者委托方)掌握所转让(或者委托开发)的技术,而提供的技术咨询、技术服务业务,且这部分技术咨询、技术服务的价款与技术转让或者技术开发的价款应当在同一张发票上开具。 2.软件企业给客户开发系统这个我看可以的,具体是专管员定,因为每个文件解读不一样,周一您问专管员,他会让我们提供相关资料
2024-09-08
您好,软件开发也是可以享受的
2023-08-26
作为高新技术企业,拥有软件著作权并与客户签订系统采购合同,且合同中知识产权归双方共有的情况下,是否可以按照嵌入式软件申请退税,以及退税的具体要求和条件,需要详细分析。 一、退税政策概述 嵌入式软件产品可以享受增值税即征即退政策,这是国家为支持软件产业发展而出台的一项税收优惠政策。具体而言,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的嵌入式软件产品时,按13%的税率征收增值税后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 二、退税申请条件 要享受嵌入式软件即征即退政策,企业需要满足以下条件: 增值税一般纳税人资格:企业必须取得增值税一般纳税人资格,这是享受即征即退政策的前提。 自行开发生产:软件产品必须是企业自行开发生产的,外购软件不得享受即征即退的税收优惠政策。 符合技术标准:企业的嵌入式软件产品需要符合国家和行业技术标准,并通过相关认证。 完善的会计核算制度:企业需具备完善的会计核算制度,能够准确核算嵌入式软件产品的销售收入、成本及应纳增值税额。 资质和执照:企业必须依法注册并经营,具备相应的资质和执照,确保企业的合法性和规范性。 良好的纳税记录:企业需要有良好的纳税记录,按时缴纳各项税款,没有严重的税务违法行为。 三、针对您的情况分析 知识产权归属:虽然合同中显示知识产权归双方共有,但这并不影响企业作为增值税一般纳税人申请嵌入式软件即征即退政策,关键是软件产品必须是企业自行开发生产的。 合同和产品明细:合同中应明确交付的产品明细,包括嵌入式软件部分,并确保在销售发票中分别注明软件金额和硬件金额,以便准确核算软件产品的销售收入和应纳增值税额。 退税材料准备:企业需要准备相关的退税申请材料,如企业营业执照、税务登记证、软件著作权证书、增值税缴纳凭证等,以及证明软件产品自行开发生产的材料,如软件评测报告、软件产品登记证书等。 四、退税流程 一般而言,嵌入式软件即征即退的退税流程包括: 企业向主管税务机关申请嵌入式软件即征即退资格认定。 在缴纳增值税后,企业向税务机关提交退税申请及相关材料。 税务机关对企业的退税申请进行审核,并按照规定将退税款退还给企业。 五、注意事项 政策变动:税收政策可能会随着国家政策的调整而发生变化,企业在申请退税前应仔细了解最新的政策规定。 材料真实性:企业在准备退税申请材料时,应确保所有材料的真实性和准确性,以免因材料不实而导致退税申请失败。 合规经营:企业应保持良好的纳税记录和合规经营意识,这是享受税收优惠政策的基础。 综上所述,只要您的企业满足上述条件并准备好相关材料,就可以按照嵌入式软件申请增值税即征即退政策。
2024-09-07
您好。免税的进项没有抵扣,进项不会减少的。
2022-12-05
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