您好,软件开发也是可以享受的

我们给B开票,合同是技术开发,在科技局备案后,开普票,可以享受免增值税,我们的成本,A公司开给我们,收横广 1%的专票,还能享受 技术开发合同的免税政策吗?下图是成本票
老师您好,请问技术开发委托合同做了技术合同登记,我们是受托方(乙方),并且所有权是归委托方的,我们受托方能享受免征增值税吗?
一般纳税人提供技术开发服务,合同备案后是不是可以享受增值税免税?是否开普票才能享受优惠?
软件开发服务合同和技术开发合同是不是不同的?技术开发合同登记备案后,可以享受免征增值税,那软件开发服务合同享受吗?
你好老师 技术开发合同备案后开发票不是免增值税吗 这个对应的税收分类编码大类应该选择哪个 研发和技术服务*软件开发服务 还是信息技术服务*软件开发服务
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
那我想问下,我们是受托方,软件开发合同登记备案后开发票免税,那客户还可以用这份合同的软件开发费用做加计扣除吗?
对的,这样的话,是可以用的
所以我们公司可以享受免税,客户也能享受这个软件开发费的加计扣除?
对的,是这个意思的