这种情况应由员工自行汇算清缴。公司未代扣代缴,需在年度终了后由员工汇总全年收入计算个税。公司无需额外代扣。

老师,我公司,2022年申报个税,有一个员工,工资超5000元,缴纳了22.05元的个税,全年算下来,这个员工,工资没超6万,这种情况,可以申请退税,是吗?
我新接了两家公司,由于刚在筹建期所以没有员工发工资(我和另外几个同事在总公司领工资)。但由于社保要求必须有员工缴纳社保,于是就把其他公司的二个员工的社保转过来缴纳,但仍然没有在这家公司发工资。我发现扣社保时全部由单位承担,这种情况是不是应该由他们发放工资的公司把扣除的个人部分转给我们?另外我们代垫的单位部分他们公司要还给我们吗?
我们公司每月帮员工申报工资代扣个税都没有直接在员工每月公司里扣除说是要按年结算一次性在员工工资里扣除(那现在是有员工离职了,公司缴纳的个税应该清算一下在员工当月工资扣除吗?还是说没满一年公司可以自己进行年度汇算清缴退税)不知道怎么弄了
公司没给员工买社保,员工自行申报个税,并且选的自己年底汇算清缴,没选公司代扣代缴,这对公司有没有影响?公司还要不要走申报的流程?
老师,公司员工在两家公司发工资,外公司给员工发8000元,我公司给发员工6000元工资,个税申报扣除的话,我公司自然人扣缴 端,是按照减去5000以后的1000元来申报个税吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录