同学,你好,每月扣除费用是5000元,按照5000元扣除

老师,我想问一下,就是公司去年多扣了员工的个税,但是去年的个税是没有申报的,只是按照自己算出的个税金额,自行扣除员工的个税,由于今年员工个税汇算清缴,发现公司多扣了个税,所以公司在今年,把多扣的个税,补给员工,这个补贴要跟工资在一起,申报个税吗?
老师好,我们是一家劳务公司,有一位工人工资第一次扣个税是60元,现在8月份申报产生个税是90元,这两次个税都是公司代缴的,还没给他扣回来,现在准备8月10日前发工资时把这2回的个税从他工资里扣回来,他的工资标准是8000元,扣150元,实发是7850元。我有个疑惑就是,在9月份申报个税时,工资是按8000元申报?还是按7850元申报?还有对此产生的个税要不要提前算出来,在这次发工资的时候一块扣除?
公司公积金都是员工自己负担的,比如公积金共交1000元,发工资时就要从员工工资里面扣1000元,那给这个员工报个税时,1000元可以直接税前扣除吗?还是只能扣除500元?
老师,工资员工在别的公司缴纳社保,我公司只发工资,这种情况按月,我给员工算个税,是按照扣除5000以后15000的百分之20交个税吗?
老师给员工申报个税,公司承担社保是1500元,个人承担是500元,员工实际到手工资是5000元,我申报个税的时候按照5500的收入申报吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,我发6000元工资,扣除5000以后,按照1000来缴纳个税,对吧?
不是缴纳,是按照1000元计算个税
对,是计算,我说错了
是的,你的理解正确了
老师,我再问下,两个公司同时给发工资,由我现在上班的公司带扣个税,我们公司财务能否看到,我在另外一个公司发工资,交个税呢?自然人扣缴端能看见不?
同学,你好,你看不到别人公司的数据的,你只需要申报你们公司的就行了
好的,明白,也就是说只有我自己可以在个税APp上能自己查到两家公司,然后汇算时,补交个税
是的,你的理解很正确
谢谢老师耐心解答
不客气,祝你学习愉快满意给个五星好评哈