按合计金额交印花税,按营业账簿交,税率0.025%
法人独资的公司,原注册资本200万,实收资本120万,现在注册资本减资成100万了,那原来账上多出的20万实收资本怎么处理??是放在其他应付款退回??还是直接转到资本公积??
老师,一个小公司原来注册资本是20万,已实缴,今年进行股权变更,注册资本增加到500万,没有实缴,原来的会计给做账了,借:其他应收款 480万元 贷:实收资本 480万元,印花税也交了,现在能做红字分录冲掉其他应收款和实收资本吗?这样的账我能接吗?
老师,俺这建筑公司前期是在代账公司,今年从代账公司给账拿过来,根据公司登记的成本表上,资金表上,统计过来的数据货币资金25万元 应收帐款100万,其他应收1024万(1000万是投资款,24万是保证金) 应付账款62255元,实收资本1000万,这期初资产负债表都不平,原因在哪
你好,老师,我公司注册资本1000万,实收资本被做到了1500多万,现在要更换法人(股东),120万价格转让股权,公司目前亏损状态,要交转让价的20%缴纳个税?印花税是按实收资本万分之五减半缴纳?还有增资这一块会涉及到哪些税?
您好老师,请问公司股权转让,公司注册资本是1000万,实收资本10万,转让协议上是这样写的,股东将公司1000万占注册资本100%实收资本10.5万元的股权转让给李,转让价格10.5万元。这个怎么做账务处理,分录怎样写?5000元是之前年份的盈利,有未分配利润2000元,有盈余公积3000元。
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
按期间交吗?税务局说的是,
资本公积法人转账投资款,是借银行,贷资本公积吗?之前那个是这样做的
超过注册资本就是那样做的
那我税款所属期是选20年是吗
是的,就是那样申报的
税目只有资金账簿比较符合,税率0.0005
是的,以前是万分之5的哈
但是我刚刚看20年的做账软件里面交了八千多的印花税呢
看后边的凭证是申报那年的印花税?
不是,看了申报表是购销合同
那么申报了自己补申报了就行,
我们是4s店,每个月也要申报购销合同印花税吗?
是的,就是那样子的
那我看申报表,前面那些年都没申报,而且他们销售写合同有些是包牌价,比如合同包牌价160000,购置税保险那些20000不是我们收款啊,金额应该用多少
不是你们收款的需要单独列出,不然就得申报印花税
那以前一直都没申报的咋办
那个只有补申报了,