那个是财政收据,可以报销的
老师好,医院的账务我一直是按照每天收费室交来的金额登记入账,做了几个月下来,发现医院管理系统(His系统)有月科室费用汇总表,系统月汇总表金额和我实际登记的金额有差异(差异原因是:医院刚开,系统不熟悉,再加上价格经常改动不稳定,导致有些费用没有入系统),现在这个情况,如果医保局或者财政部门来查账的话,肯定是系统收入金额和账本不相符,老师这个问题大吗?怎么处理?希望有医院工作经验的老师能给个办法
5月我公司某员工工伤,A主管借支10000元用于支付该员工医药费用。6月医保局支付保险赔款7356.23元,该员工于当月出院,A主管即制作报销单报销员工工伤费用报销单(金额7750.8.23元)冲借支,账户中收到的7356.23元用于支付员工B的借支。请问以上经济业务应如何做分录??
单位给职工买了意外险,职工在工作中受伤了,去医院的检查费和医药费可以在单位报销吗?如果能报,进什么科目?
编制会计分录4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元
老师,你好,我今天做了一笔分录说不对,开出去的票,借,应收账款(中心医院来的)贷主营业务收入,应交税费! 中心医院的票备注的公安局项目!我结转成本是,借,主营业务成本,贷工程施工(公安局项目)!对吗?余额表公安局项目借方没有任何数,傻冒说没做对我不知道哪里错了!
借应付职工薪酬-职工福利费,贷库存现金,二级科目职工福利费可以吗
是的,就是那样做的
结转职工福利费,借管理费用-福利费或销售费用-福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,这个分录月末做还是记职工福利费的时候做?用什么做附件
月末结转不需要附件的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。