同学,你好 管理费用-维护费 其他应收款
我们公司花钱找一个公司做了一套类似于适合我们公司自己用的办公OA系统,正在做,系统还没有应用,现在收到对方给的普票入什么科目?这个归于办公费还是什么?
老师,我想问一下,那种辅料采购,那我入了系统应收,我们系统自动生成应付凭证,借,材料采购,贷,应付账款,那存货结算的时候,是不是系统会自动结束的费用科目,还是付款的时候再做费用
我们公司帮别的公司(万申)做一个项目(万申三维GIS应用系统),我们给他们开票,这是我们的收入,那我们要不要自己立个项,计入研发费用-费用化支出-万申三维GIS应用系统-自行开发-直接人工啊? 为了这个项目,我们咨询了另外一个公司,上次答疑老师我们说收到的发票计入主营业务成本。
我们财务软件其他应收应付科目是这样设置的,没用过统收统支,请问老师统收款,统支款是什么意思,具体什么费用可以归入这两个科目?
老师,我们食堂的餐费用系统收款,那我们支付系统公司的系统维护费计入什么科目合适?对方公司次月转给我们的餐饮收入是其他应收款还是应收账款?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?