你这里如果单独立项,那么你这边就正常计入研发支出处理。 如果已经销售才计入主营业务成本处理。

老师,我公司接了项目,人工费通过个税工资薪金申报了100多万,苗木票也开了几百万回来,机械租赁专票也开了几十万回来。工程已经完工,但一直没有开收入发票给甲方,现在甲方说我们公司不符合他们要求,要求我们用另一家公司开收入发票给他们。我想请问,我公司收了这么多成本发票,申报了这么多个税,账务应该怎么处理?
我们公司帮别的公司(万申)做一个项目(万申三维GIS应用系统),我们给他们开票,这是我们的收入,那我们要不要自己立个项,计入研发费用-费用化支出-万申三维GIS应用系统-自行开发-直接人工啊? 为了这个项目,我们咨询了另外一个公司,上次答疑老师我们说收到的发票计入主营业务成本。
我公司是高新企业,为某公司提供一个项目服务,开的信息技术服务的发票,我计入借应收账款贷其他业务收入了,然后我公司又从另一个公司买了这项服务,另一个公司也开给我们信息技术服务的发票了,老板的意思是计入研发费用可以加计扣除申请补贴,这样能行吗?那其他业务收入不就没成本了吗?应该如何处理?
老师您好,我们公司是做研发的,我们有一个RD001的项目是自主研发的,前期研发费用,都是费用化了,后期也不准备资本化,现在有客户看中了我们这个项目,给我分次打款500万,给我们继续这个项目的开发,后续的专利还是属于我们的,我们只是研发成功后再给他们5年的使用权,现在我想问一下老师,我这个项目现在发生的费用,要怎么做账?客户打给我们的500万,我们要怎么做账?麻烦有高新企业的老师回答我,谢谢
老师,我们公司合作研发的项目,我们占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我们,取得批件后把这个批件卖了,这个批件卖了500万,我们开了技术转让费的发票500万,然后现在要给合作方分这个项目的分红,我们确认收入确认我们占比的20%,剩余的走其他应付款,还是说我们确认500万的收入,分给对方的400万,计入主营业务成本,这样的话,对方要不要给我们开发票?
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
老师,就是公司开了一笔专票出去,但是没从公户过,是收到另一个股东的账户里的,因为这个公司的打大人 去世了。要注销了,怕过了公户取不出来,那这笔钱应该怎么处理呢?需要写什么材料做为原始凭证吗?
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
我公司是提供海上船务服务,船不在公司明细,是个人的船,上个月台风天气把船打翻报废了,保险公司赔了80万,我们花了一些打捞费用,这个账我要怎么做?
老师公司控股投资新公司,这个长期股权投资用缴纳印花税吗
不明白老师的意思,销售是12月才会开票出去,现在做11月的账,已经收到了别家公司开给我们的成本票, 那是计入主营业务成本还是立个项,计入研发支出?到12月销售出去了,再把研发支出结转到主营业务成本?
研发支出,如果还没有销售处理,就不是主营业务成本
销售时再转入主营业务成本的
那老师意思是是立个项,把收到的咨询费(成本票)计入研发支出?到12月销售出去了,再把研发支出结转到主营业务成本?
是的,是的,就是这个意思。
可是: 这个项目是万申的,不是我们自己的,我们要立项计入研发费用吗?
不是女的,那发票是开给公司的吗?
不是你的,你的,打错啦。
可是: 这个项目是万申的,不是我们公司自己的,是我们给万申做项目,做万申的项目,我们开票给万申, 我们因为这个项目进行的咨询费,11月收到了人家开给我们的发票, 我们要立项计入研发费用吗?
这个不影响呀,你这承建这个项目地吗?你就是在研发这个项目,你可以单独立项的呀,只是说立项之后你这个不会形成无形资产,最后会形成主营业务成本。